你好,當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?

我這個月銷項稅減進(jìn)項稅為負(fù)數(shù)-968.91元,即本月應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)968.91元,就不用交稅了,但這個負(fù)數(shù)賬務(wù)上需要處理嗎?如果需要處理怎么做分錄呢?請老師指教[合十][合十][合十]
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師好,我上個月的土地價款抵減增值稅做賬時做多了20多萬,怎么處理呢?是不是以差額做個負(fù)數(shù)分錄沖減呢?但已跨年了,這樣處理對嗎
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
老師,專款專用的賬務(wù)怎么處理的呀?
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過路費(fèi)開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
實(shí)際是5萬多
借庫存商品, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 當(dāng)時這個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了的話還多一個借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品。
我設(shè)置的庫存商品有二級和三級科目,庫存商品-住宅那里有結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是庫存商品-土地價款抵減增值稅這里沒結(jié)轉(zhuǎn)
那只需要紅沖就可以的,