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老師好,我們單位2021年全年財務(wù)報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額,這兩個數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司,收款在前,收款時就繳納了增值稅,所以增值稅申報表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的,而財務(wù)報表上的收入是每個月進行分攤的,所以這兩個數(shù)不一致?,F(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個數(shù)字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
今明會計師事務(wù)所承接了華興公司2017年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù),在對華興公司內(nèi)部控制進行控制測試時,了解到華興公司在銷售與收款循環(huán)中控制活動有:1.銷售部門收取顧客寄來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款條件、結(jié)算方式等詳細審核后簽章,由銷售部門為每張顧客定單打印一式二聯(lián)的銷售單,一份送到信用部門批準,一份與顧客訂單一起存檔,銷售單未連續(xù)編號。2.儲運部門收到經(jīng)批準的銷售單,編制一式多聯(lián)的預(yù)先編號的裝運單。倉庫部門根據(jù)裝運單發(fā)貨,偶爾會出現(xiàn)顧客訂單上的商品數(shù)量和類型與銷售單或裝運單上的記錄不一致。3.應(yīng)收賬款專管員F收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷貨單核對,如無錯誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細賬和總賬,并將發(fā)票和銷貨單按顧客順序歸檔保存。4.華興公司對銷售退回貨物由銷售人員驗收。5.華興公司3年以上的應(yīng)收賬款金額大,且經(jīng)詢問有許多都是很早以前遺留的應(yīng)收賬款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,債務(wù)方也很難找到,由于無人負責(zé),只好掛賬。要求:根據(jù)了解到情況,請指出華興公司銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制各項活動是否存在缺陷,如果存在請指出缺陷并提出改進建議。
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師好,我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品,都是0單價出貨,申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款,但是在賬上沒有做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致賬面的收入,稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理? 比如:銷售100萬,稅額13萬,0單價出貨有10萬,稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入,13萬稅額。申報110萬,稅額14.3萬,差異1.3萬怎么辦?
22年-23年,我們公司在一個線上平臺銷售商品,我們業(yè)務(wù)系統(tǒng)那時候的單不準確,系統(tǒng)單可能有些漏錄了,或者錄錯了,然后我們公司收入都提現(xiàn)到公戶了,當(dāng)時只錄了提現(xiàn)金額的憑證,沒有錄收入的憑證,我們主營業(yè)務(wù)收入下是有分商品種類的,系統(tǒng)單不確定正確情況下,怎么入賬確認收入,稅務(wù)上怎么申報
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
老師,要辦一個企業(yè),怎樣選擇是開公司還是個人獨資公司還是開個體戶?
一般制造業(yè)金蝶 會用移動加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價值怎么寫呢?③甲公司移交的計入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會計分錄,交哪些稅?
您好,業(yè)務(wù)員提銷售單時在單子上直接填定金金額(比如總價10萬填定金3萬),審核單價時核對定金合理性并檢查是否已收(若已收讓業(yè)務(wù)員附轉(zhuǎn)賬憑證,沒收就標“未收”),后期收到尾款時在單子上更新尾款金額(尾款=總價-定金,如10萬-3萬=7萬)并標“已收尾款”;想知道單子收沒收定金直接看單子上的“定金支付狀態(tài)”字段(顯示“已收”就是收了,“未收”就是沒收),要聯(lián)查上游就點單子里的“定金收款單號”或“關(guān)聯(lián)收款憑證”跳轉(zhuǎn)到收款記錄;如果兩個銷售單用同一筆定金(比如客戶先付10萬定金,第一單用6萬第二單用4萬),就在每個單子上填“本單占用定金金額”(第一單填6萬,第二單填4萬)并關(guān)聯(lián)同一個“定金總單號”,通過總單號能查到總共收了多少定金、每單用了多少,所有單子占用的定金加起來不超過總定金數(shù)就行,收尾款時按每單實際占用的定金核銷(比如第一單收尾款時扣減已用的6萬定金部分)。