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老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師

2025-11-19 17:18

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暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品80 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商80 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本80 貸:庫存商品80 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商80 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 100?? 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-10-09
同學(xué),你好。之前少沖回了,則編制一個調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
這樣做可行,年前暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,年后取得發(fā)票紅沖暫估再按發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,能保證賬務(wù)準(zhǔn)確。但要注意發(fā)票與暫估匹配、稅務(wù)處理及清晰記錄賬務(wù)。
2025-03-26
關(guān)鍵是25年收的發(fā)票金額是多少?
2025-04-03
您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 (紅字),貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字),
2021-03-16
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