您好 按照原應交數(shù)計提就好了 緩交又不是不交
老師我們地區(qū)之前是當月社保下月扣繳,現(xiàn)在征收方式改為當月社保當月扣繳(參保單位所屬期為2021年6月份的社保費將在2021年7至9月按3個月均分后與當月所屬期社保費合并征收。)我在計提6月社保的時候還是按照6月應交數(shù)計提的,我下月銀行扣款時我怎么做賬社保怎么計提
老師好, 7月-9月醫(yī)保緩交,從10月起再補扣。請問,從7月開始這緩交我要怎么計提?是按照原應交數(shù)計提?還是按照實際扣款的數(shù)計提呢?
你好老師7月醫(yī)保緩交三個月 我沒有提前計提社保 我就直接當月直接做的管理費用, 這樣的話員工承擔部分(醫(yī)保也減免了)我就按照實際發(fā)生的做分錄,但是后面申報個稅的時候 我也要根據(jù)政策實際申報么
老師我有一個疑問,我們社保費是8月10日扣7月份的。公積金是7月繳納7月的。我們7月工資是8月15日發(fā)放。你看我這工資表,我7月做賬計提工資,應發(fā)工資是196562.09我是按照這個計提嗎?還是拿這個數(shù)減去公積金個人部分計提呢
老師你好,我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況,單位醫(yī)保的部分10、11、12三個月是到明年2月緩繳了。那么我計提單位社保的時候還能夠全部按照之前的計提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保,到明年2月扣繳的時候再做 借:應付職工薪酬-單位社保部分 貸:銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產(chǎn)負債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負債表中,其他應收款是負數(shù),可以嘛?
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問