《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》 第六十四條 各單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期結(jié)帳?! ?(一)結(jié)帳前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳?! ?(二)結(jié)帳時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)帳戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄 內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘 要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計(jì)”就是全年累 計(jì)發(fā)生額。全年累計(jì)發(fā)生額下面應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線。年度終了結(jié)帳時(shí),所有總帳帳戶都應(yīng)當(dāng) 結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 (三)年度終了,要把各帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年 ”字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)帳簿的第一行余額欄內(nèi)填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘 要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

請(qǐng)問(wèn)10月份有一筆費(fèi)用是個(gè)人代墊的,結(jié)果做成銀行付款了(實(shí)際并不是銀行付款),導(dǎo)致11月初銀行存款日記賬有差額,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整?
多選1.任何一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生都不會(huì)破壞會(huì)計(jì)等式的平衡關(guān)系()銀行存款日記賬時(shí)正確的做法是A將每日發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總登記B.按業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐日登記C.每頁(yè)結(jié)出銀行存款的賬面余額D.每日計(jì)算出銀行存款的收入與付出的合計(jì)E.每日結(jié)出銀行存款的賬面余額2.采用劃線更正錯(cuò)誤數(shù)字,正確的做法是A.將錯(cuò)誤的數(shù)字全部撤銷B.只劃掉錯(cuò)誤的個(gè)別數(shù)碼C.劃銷的數(shù)字應(yīng)該保持原有字跡仍可辨認(rèn)D.劃銷的數(shù)字應(yīng)當(dāng)全部涂抹E.在劃線上方填寫(xiě)正確數(shù)字,并由記賬人員在公證處蓋章。3.財(cái)產(chǎn)物資實(shí)存數(shù)量的清查方法主要有A.實(shí)地盤點(diǎn)法B.技術(shù)推算法C.涵證對(duì)賬法D.賬面價(jià)值法E.抽樣盤存法
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
哪個(gè)老師有,銀行存款日記賬的日結(jié),月結(jié),年結(jié)應(yīng)該怎么劃線的樣板給我看啊,一直搞不清啊
老師,我寫(xiě)銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫(xiě)在借方,然后最后12月是不是就不用寫(xiě)本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開(kāi)普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開(kāi)發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫(xiě)說(shuō)明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


這里沒(méi)說(shuō)日結(jié)???日記賬不還要日結(jié)嗎
日結(jié)結(jié)出余額就可以了不需劃線的