學(xué)員你好,管理咨詢費(fèi)你們確認(rèn)收入,然后簽訂抵賬協(xié)議,沖減后支付
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因?yàn)檫@家公司需要發(fā)電機(jī)我們將我們公司一臺(tái)二手發(fā)電機(jī)以4萬賣給了對(duì)方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對(duì)賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對(duì)方也沒有要我們開發(fā)票?
本來我們公司要支付對(duì)方公司3萬塊錢,后來對(duì)方公司在我們這兒發(fā)生了企業(yè)管理咨詢費(fèi)用2萬元,對(duì)方說直接抵了,讓我們支付他1萬。這個(gè)怎么做賬
商貿(mào)企業(yè),我們公司進(jìn)貨付的貨款和對(duì)方開發(fā)票進(jìn)來的金額差了2毛錢,我們少給了2毛錢,對(duì)方說不用給了,這個(gè)我們公司怎么做賬
老師,你好。請(qǐng)問我們公司需要收對(duì)方公司運(yùn)費(fèi)2萬元,但要支付給對(duì)方公司3萬元的賠付款,因此我們給對(duì)方開2萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對(duì)方公司(3一2=1萬元),請(qǐng)問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對(duì)方,對(duì)方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
老師,我們老板把公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)給員工經(jīng)營(yíng)去了,簽了合作協(xié)議,對(duì)方要在我們公司辦公和使用我們的設(shè)備,所以他每個(gè)月要支付給公司一筆錢(2萬塊錢),對(duì)于這個(gè)2萬塊錢我怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問有具體指導(dǎo)怎么操作個(gè)稅APP申報(bào)的課程嗎?
請(qǐng)問:這道題100元其他綜合收益還得交所得稅嗎?
你好老師,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票,承兌人是主債務(wù)人, 持票人是對(duì)出票人和承兌人都有追索權(quán)嗎,
不是生產(chǎn)企業(yè)的外貿(mào)公司,出口零配件也要視同自產(chǎn)嗎?
現(xiàn)在2025年什么稅計(jì)入稅金及附加,什么計(jì)入管理費(fèi),還有什么別的科目嗎?這總是變來變?nèi)サ?,有最新的?/p>
老師好!請(qǐng)問這個(gè)月補(bǔ)交2024年第一季度少交的印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的本期末余額有可能比上月的要低一點(diǎn)嗎
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 老師這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么來的,
10月第一次申報(bào)電商,是申報(bào)7月到9月平臺(tái)收入,還是申報(bào)1至9月平臺(tái)收入
我公司是做屠宰雞企業(yè)的,有兩個(gè)公司,A公司和B公司,B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是為了A公司的客戶生產(chǎn)的,但是B公司成立不久,現(xiàn)在A公司的進(jìn)項(xiàng)不夠,B公司的毛雞款A(yù)公司一塊給付了,對(duì)公轉(zhuǎn)賬,票都開給A公司了,兩個(gè)公司的賬務(wù)怎么處理
但是這個(gè)2萬我實(shí)際沒有收到呢,也要先確認(rèn)收入嗎?老師
是的,因?yàn)闆_減你們的應(yīng)付了