你好,你們計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。

公司收到一筆沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的A公司款項(xiàng),20萬。這筆錢是老板妹妹去A公司投資,現(xiàn)在A公司說不想經(jīng)營了,把錢還回來,但說他公司轉(zhuǎn)私不方便,就轉(zhuǎn)到我們公司了。我公司要怎么轉(zhuǎn)錢給老板妹妹才合法?需要怎么做賬?謝謝!
老師,下午好,我想問一下對(duì)方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對(duì)公付錢付錢給我們8萬,我們?cè)陂_租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對(duì)公付給我們5萬,因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請(qǐng)問有什么辦法處理這個(gè)問題
你好,老師,請(qǐng)問下我們公司成立一個(gè)公司,由于公司籌備期有好幾個(gè)月,我們公司是大股東,我們把幾個(gè)股東錢(包含我們自己的投資款)收到我們公賬,我們公司支付了房租,在把剩余的錢轉(zhuǎn)給了實(shí)際的經(jīng)營者(法人)由他去開支,那請(qǐng)問下我們公司收的這些投資款,又支付了款,改怎么做賬了
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個(gè)500萬9%的包工包料的活,到時(shí)候給我們付管理費(fèi), 到時(shí)候甲方回款了,要把錢付給這個(gè)勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個(gè)點(diǎn)呢
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
請(qǐng)問納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
這個(gè)也要繳增值稅吧?
你好,是的,是需要的。
那我收2萬元,做賬的時(shí)候是要轉(zhuǎn)換成不含稅收入再交稅吧? 20000/(1+1%)=19801.9802 稅款:再用19801.98*1%=198.0198 這樣對(duì)嗎?
你好對(duì)的,就是這樣子。
謝謝老師!
謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
老師,我們做虛擬商品和服務(wù)類的,我的設(shè)備折舊可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊嗎?
你好,這個(gè)入費(fèi)用更合適
入銷售費(fèi)用?那什么是我們的成本呢?人工工資?
你好,是的,這個(gè)人工你可以做成本。
如果這個(gè)設(shè)備與收入直接相關(guān),那么設(shè)備的折舊也可以做成的。
設(shè)備主要是做這個(gè)項(xiàng)目就需要購買這個(gè)設(shè)備,比如電腦,攝像機(jī),聲卡,桌椅板凳這些
你好,這些正常做費(fèi)用就好了。
哦哦,好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。