對(duì),這個(gè)申報(bào)是沒(méi)錯(cuò)的

老師應(yīng)發(fā)工資5000,社保基數(shù)8000元,這樣年度社保工資申報(bào)填哪個(gè)工資數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人所得稅工資5000元,社保400元,這社保400元是在這5000元里面扣除嗎?然后實(shí)發(fā)工資4600元,申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金是否按照4600元社保?
你好,個(gè)稅申報(bào)時(shí),如果應(yīng)發(fā)工資5000,個(gè)人承擔(dān)社保300,申報(bào)表本期收入填5000還是4700
個(gè)人社保有公司承擔(dān)。怎么申報(bào)個(gè)稅?申報(bào)個(gè)稅,正常申報(bào)嗎?比如工資5000元 社保400元 ,申報(bào)收入5000元,專項(xiàng)扣除400元? 還是收入5000元,專項(xiàng)扣除0元?又或者通通填寫0,或者不除名但不申報(bào)?
公司報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,員工工資5000元,社保個(gè)人部分438元,那個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是5000元,還是扣除社保后4562元
報(bào)銷單黃色的字打印預(yù)覽時(shí)正常,打印后字就串行,怎么調(diào)整預(yù)覽和打印是一樣的
公司招標(biāo)要提供2024年納稅證明,在浙江電子稅務(wù)局-我要辦稅-開(kāi)具稅收完稅證明,文書(shū)式完稅證明,稅收所屬期選了202401-2034012,繳納期選202402-202501,預(yù)覽,其中所得稅只顯示202401-202409,四季度顯示不了。
老師外貿(mào)首單退稅,是不是當(dāng)月出口的柜要先開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,還要先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先申請(qǐng)出口退稅,貨款收到再申請(qǐng)退稅,接下來(lái)準(zhǔn)備好單證怎么申請(qǐng)讓稅局首單到公司核實(shí)
除了在個(gè)稅客戶端報(bào)個(gè)稅還能在哪里報(bào)個(gè)稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價(jià)?只要總金額對(duì)是不是就行
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是個(gè)人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒(méi)危險(xiǎn)吧?我做賬入庫(kù)存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來(lái),都對(duì)吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個(gè)月開(kāi)工資,如果是10萬(wàn)塊錢。交個(gè)稅是多少?個(gè)稅的那個(gè)比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報(bào)但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉(zhuǎn)走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因?yàn)槲铱焐⒆恿艘醚?/p>


然后綜合所得表的時(shí)候把個(gè)人社保部分填上就可以了,工資就填寫5000
是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
個(gè)稅最后應(yīng)納稅所得額是工資減去個(gè)人社??鄢糠?
嗯對(duì),這樣理解是對(duì)的哈
報(bào)稅期歸屬期以及發(fā)放工資都是次月這些問(wèn)題,最后個(gè)稅12個(gè)月一個(gè)年度實(shí)際申報(bào)的都是11月到來(lái)年11月的工資,比如11月申報(bào)10月發(fā)放的9月工資
是的,就是相當(dāng)于申報(bào)和發(fā)放,中間會(huì)有倆月差異