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老師,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷(xiāo)項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白

老師,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷(xiāo)項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白
2025-11-06 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 22:58

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-06 23:06

您好,我們直接看圖里的數(shù)字,銷(xiāo)項(xiàng)稅額本月貸方發(fā)生額是340800元,進(jìn)項(xiàng)稅額本月借方發(fā)生額是23000元,差額是340800-23000=317800元,這就是本月應(yīng)該交的稅,但圖里“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目只在借方有15000元的記錄,這說(shuō)明賬上實(shí)際只做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)15000元的分錄,比如可能是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15000,而剩下的差額317800-15000=302800元還沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,所以您覺(jué)得貸方記錄不全是對(duì)的,因?yàn)橥暾慕Y(jié)轉(zhuǎn)金額317800還沒(méi)做完,圖上只顯示了其中一部分操作

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快賬用戶9550 追問(wèn) 2025-11-07 09:10

老師是銷(xiāo)項(xiàng)38000-23000=15000,就是轉(zhuǎn)出未交增值稅那里要怎么寫(xiě)分錄比較好

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齊紅老師 解答 2025-11-07 10:12

?您好,這是要交增值稅,寫(xiě)這個(gè)分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?15000

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您好,1是的,2不可以,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)
2022-03-02
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2022-11-03
前面說(shuō)對(duì),這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有期末數(shù)
2020-10-20
你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-12-22
是的,你這個(gè)憑證反了
2020-07-03
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