你好,直接坐到營(yíng)業(yè)稅金及附加吧
老師,請(qǐng)問(wèn)本年度1月份少計(jì)提了印花稅,7月仍的報(bào)表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 21年12月應(yīng)交85.3元,但22年期初數(shù)只有37.3元,請(qǐng)問(wèn)我要怎么調(diào)整,使應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅期末余額對(duì)得上
我的應(yīng)交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計(jì)提的。當(dāng)時(shí)電子稅務(wù)局里沒有跳出印花稅的申報(bào),然后就一直掛在賬上,應(yīng)該怎么處理?
平日做賬當(dāng)月有稅額發(fā)生 計(jì)提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 如:銷項(xiàng)稅額1.5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1.8萬(wàn)元,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)紅沖為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實(shí)際抵扣1.5萬(wàn)元,期末留底稅額1500元。 請(qǐng)問(wèn)以上怎么做分錄
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過(guò)了一門,然后后面通過(guò)2門也可以的。還是說(shuō)我明年一定要3門都通過(guò)。
我再問(wèn)一下,您別回答
額,好吧,我是這么考慮的,第一點(diǎn)金額比較小可以直接計(jì)入,期望能幫助您
謝謝您。我知道,不是我想知道的那個(gè)點(diǎn),
謝謝您,我知道,但不是我想知道的那個(gè)點(diǎn)
好的,期望能幫助您,謝謝