你好,直接坐到營業(yè)稅金及附加吧
老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 21年12月應(yīng)交85.3元,但22年期初數(shù)只有37.3元,請問我要怎么調(diào)整,使應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅期末余額對得上
我的應(yīng)交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當(dāng)時電子稅務(wù)局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應(yīng)該怎么處理?
平日做賬當(dāng)月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 如:銷項(xiàng)稅額1.5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1.8萬元,有個進(jìn)項(xiàng)紅沖為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實(shí)際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
我再問一下,您別回答
額,好吧,我是這么考慮的,第一點(diǎn)金額比較小可以直接計入,期望能幫助您
謝謝您。我知道,不是我想知道的那個點(diǎn),
謝謝您,我知道,但不是我想知道的那個點(diǎn)
好的,期望能幫助您,謝謝