您好,您補計提分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅

老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,應交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數(shù)。
老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務處理?
老師 3月份的印花稅計提少了,然后4月份財務又計提了一遍(以為之前的會計沒有做)3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ,這個賬要怎么調(diào)呢
老師,23年年底沒有計提印花稅,光做了繳納分錄,導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
老師,我2024年四季度計提印花稅的時候多計提了0.01,今年導致這個月繳納的時候應交稅費-印花稅有個0.01的余額,要怎么處理了
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當時做賬的會計沒有掛應付的往來,07年年底對方就過來打領款單把錢領了,做賬的會計就做的借應付款,導致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應該怎么平賬啊
好的,謝謝老師
不客氣同學,祝好運!