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老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務處理?

2021-11-30 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-30 09:15

您好,您補計提分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅

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快賬用戶2881 追問 2021-11-30 09:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:50

不客氣同學,祝好運!

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您好,您補計提分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅
2021-11-30
你好; 補計提就行了。 借以前年度損益調整貸? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? -應交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調整
2021-11-25
你更正這個多計提的就可以的
2021-04-09
借稅金及附加10,借管理費用-10
2022-07-11
借稅金及附加借管理費用負數(shù)。
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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