其實這種你直接留底就可以了,不需要做憑證。 你如果一定要做, 借銷項,借進項轉(zhuǎn)出,借進項留底,貸進項
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師,請問月末應(yīng)交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費進項稅額8000應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!
2、L公司為增值稅一般納稅人,2021年1月銷項稅額合計200萬元,進項稅瓤210萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出20萬元,上期留抵稅額5萬,則月末的賬務(wù)處理票() A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬 B、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 C借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬D.借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5方
我在某月把進項大于銷項的情況作了兩筆分錄,是不是不應(yīng)該做呀,造成“未交增值稅”有余額借方余額303428.43元?當時我是這樣下的: 1.本月結(jié)轉(zhuǎn)進銷項:借:應(yīng)交增值稅一銷項稅 677064.22元 借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交稅金一進項稅額 980492.65元 2.計算應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元
平日做賬當月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
但是我已經(jīng)夠選了進項,勾選部分我已經(jīng)做賬務(wù)處理,進項稅額大于銷項,從賬務(wù)處理來說 我能不能多的部分做如下賬務(wù)處理 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅) 還是沒必要做?
你好,沒有要求這樣做,你自己想這樣做是可以的。
不做賬務(wù)處理的話未交增值稅貸方余額呈現(xiàn)負數(shù)哦
你好,你進項留底的金額,是會出現(xiàn)負數(shù)。是正常的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。