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免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎

2025-09-07 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-07 23:49

你好,是一樣的金額

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快賬用戶2640 追問 2025-09-07 23:49

請(qǐng)問老師不一致怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-09-07 23:50

不一致或差異的原因是什么

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快賬用戶2640 追問 2025-09-07 23:53

單位新同事填的我們都是新學(xué)習(xí)的

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齊紅老師 解答 2025-09-07 23:54

出口數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一樣的

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快賬用戶2640 追問 2025-09-07 23:58

1到5月都一樣,6月就不一樣。不是我填的我剛買你們的課我學(xué)習(xí)才發(fā)現(xiàn)。太晚了老師。明天我問一下我的同事再咨詢你老師。

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快賬用戶2640 追問 2025-09-07 23:58

謝謝老師

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你好,是一樣的金額
2025-09-07
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
你好同學(xué)。《國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))第2條第7項(xiàng)規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。所以增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報(bào)匯總表出現(xiàn)與增值稅納稅申報(bào)表差額是正常情況。
2023-03-20
您好,當(dāng)期申報(bào)退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
這個(gè)是為什么不一致呢
2023-05-26
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