1.原材料的公式 期初庫存原材料+本期購入-本期耗用=期末庫存(前四行看求哪個值,用這個公式倒退一下就可以了) 2在產(chǎn)品公式 (1)期初在產(chǎn)品+(本期耗用直接材料+直接人工+制造費用)=本期完工產(chǎn)品+期末在產(chǎn)品 (2)期初庫存+上面公式中的本期完工產(chǎn)品-本期銷售成本=期末庫存 (3)本期銷售收入-上面的本期銷售成本=收入與成本的差 (下面的各行看求哪個值,用上面的三個公式倒退就可以了)
老師,請問這一題第五問和第六問怎么寫
請問第五題應(yīng)該怎么寫
請問老師第一題應(yīng)該怎么寫
第五題的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,請問第五小題應(yīng)該怎么做呢?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔,然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎