同學你好 你計提了嗎
老師,第一圖是是今年6月份做帳,11月份把之前的發(fā)票沖紅,我根據(jù)這張發(fā)票(第二圖),做帳(第三圖),這樣做帳對嗎?
老師,后面這張我2月份的帳是哪里做錯了,工資才這么一點,第一張圖是之前會計做的
20,21年改了個稅匯算清繳報告該修改哪些底稿,(老師讓我改好20年的再做21年的,下載20年的年報根據(jù)上面的數(shù)據(jù)填報告),不是很明白可以詳細點告訴我怎么弄嗎,第一次弄這個 第一張圖是改前的21年12月份個稅 第二張圖是改后的20年12月份個稅 第三張圖是改后的21年12月份個稅
老師,幫我看一下我上個月這個憑證是不是做錯了,12月份這個憑證是之前的會計做的4月份的這張是我做的,我剛看一下好像做的不對但是又沒看懂
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
我1月份計提了工資,1月份那個表也是這個數(shù)16487差不多,這是什么原因
一月計提了2月發(fā)放了不是嗎
是的啊,怎么我和之前會計做的帳數(shù)額會差這么多
同學你好 你看下計提的金額對嗎
計提的是二三十萬,怎么到這個表才一萬多了
同學你好 那你是不是做了發(fā)放的分錄
是的呀,怎么會才一萬多了,之前那個會計也是做了計提和發(fā)放呀
同學你好 你做的應該是不對 一般就是計提本月的發(fā)放上月的 然后計提的余額還是一個月的
您說的我還沒看懂,做分錄就是計提本月的應發(fā)工資,發(fā)放上月的工資,然后計提的余額是什么意思呢一個月的
? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你看這個分錄
也是按照這個步驟做的分錄啊,怎么會有這么大差別
同學你好 那你看下你計提的金額呢 發(fā)放的金額呢