你好 把多計(jì)提 的紅沖 多交的申請(qǐng)退稅?
21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候,21年12月報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多,這個(gè)是什么原因?
21年計(jì)提并繳納7000多的是20年企業(yè)所得稅,21年12月的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問這個(gè)
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤(rùn)21651.35 問下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤(rùn)有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤(rùn)的所得稅
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計(jì)利潤(rùn)總額:28099.81元 請(qǐng)問22年我按利潤(rùn)總額28099.81*25%=7024.95元來計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用合適嗎???
老師,我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅,我們22年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,可以申請(qǐng)退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子