你好!可以先彌補(bǔ)虧損的
提問(wèn),為什么未分配利潤(rùn)年初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不等于未分配利潤(rùn)期末余額? 21年預(yù)提了所得稅39883.95元 22年匯算清繳時(shí)繳納所得稅42340.31元 該怎么做調(diào)整分錄。
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計(jì)利潤(rùn)總額:28099.81元 請(qǐng)問(wèn)22年我按利潤(rùn)總額28099.81*25%=7024.95元來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用合適嗎???
老師好,如果公司21年四季度累計(jì)利潤(rùn)總額20萬(wàn)元,22年3月份進(jìn)行匯算清繳后利潤(rùn)總額是21萬(wàn)元,補(bǔ)交所得稅*元。那這樣利潤(rùn)總額不就對(duì)不上了?
老師21年匯算清繳時(shí),可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是73000.然后22年利潤(rùn)表虧損39000,如果納稅調(diào)整70000的話,是不是明年匯算清繳時(shí)不用交所得稅了?
老師請(qǐng)問(wèn),2022年賬面實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20萬(wàn),2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額-36萬(wàn)元,今年就不需要繳納所得稅,需要填制會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,給員工辦退休養(yǎng)老系統(tǒng)里怎么操作啊 醫(yī)療系統(tǒng)還需要操作嗎
老師,我們公司是起重設(shè)備銷售,維修的,起重機(jī)維修時(shí)就只開(kāi)了勞務(wù)-起重機(jī)維修,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)下老師,員工簽了放棄交社保的協(xié)議。 不給員工交社保。這樣合法嗎
中級(jí)準(zhǔn)考證現(xiàn)在可以打印了嗎
重慶個(gè)體戶核定征收按月3萬(wàn)元,現(xiàn)在要開(kāi)96萬(wàn)發(fā)票 會(huì)涉及哪些稅 需要繳納多少稅
老師好,預(yù)付出去的款項(xiàng),對(duì)方因?yàn)榉N種原因沒(méi)有交貨,可以退現(xiàn)金回來(lái)嗎?謝謝
老師,現(xiàn)在呃,我們支付運(yùn)費(fèi)可以由司機(jī)去那個(gè)政務(wù)大廳代開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎?他個(gè)人都需要交什么稅呀?
老師,我是小規(guī)模商貿(mào)公司,每次開(kāi)發(fā)票時(shí)填分類代碼太費(fèi)勁了,有沒(méi)有快一點(diǎn)的辦法
老師收到了費(fèi)用發(fā)票,代賬都掛在了法人名下,現(xiàn)在法人名下其他應(yīng)付款是借方余額是什么情況啊
老師,合并報(bào)表的題,會(huì)讓考慮遞延所得稅嗎?按照往年的情況
你的意思是我不用做計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄對(duì)嗎?
我做賬已經(jīng)計(jì)提了所得 稅費(fèi)用要反結(jié)賬給沖銷掉嗎
你好,彌補(bǔ)虧損后,如果還是虧損的話,就不用計(jì)提了,原分錄紅字沖回就可以
總計(jì)虧損14萬(wàn)多,今年賬務(wù)利潤(rùn)總額2萬(wàn)多,要是補(bǔ)“以前年度虧損”補(bǔ)虧后仍然是虧損的,今年我已經(jīng)在賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用了,下個(gè)月直接做如下操作沖掉可以嗎? 借,所得稅費(fèi)用 -7024.95(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅 –7024.95(負(fù)數(shù))
你好,可以的原分錄紅字沖回就可以
不反結(jié)賬了待下個(gè)月再做沖銷也可以吧? 借:所得稅費(fèi)用 -7024.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 –7024.9
您好,是的,是可以這樣操作的