同學(xué)你好,利潤(rùn)總額是不變的,只是應(yīng)納稅所得額調(diào)整了。
老師好,問(wèn)下我二季度利潤(rùn)17萬(wàn),申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬(wàn),這樣二季度所得稅就少交了,我想問(wèn)的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫(xiě)利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬(wàn)加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒(méi)有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)應(yīng)交所得稅沒(méi)交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,如果公司21年四季度累計(jì)利潤(rùn)總額20萬(wàn)元,22年3月份進(jìn)行匯算清繳后利潤(rùn)總額是21萬(wàn)元,補(bǔ)交所得稅*元。那這樣利潤(rùn)總額不就對(duì)不上了?
11月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額中利潤(rùn)總額26萬(wàn),預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅3.1萬(wàn),匯算清繳預(yù)計(jì)調(diào)出6萬(wàn)不能稅前扣除,如果想?yún)R算清繳不在繳稅那么12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是20萬(wàn)對(duì)嗎
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬(wàn),22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn),那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬(wàn)?
老師,第一季度利潤(rùn)總額為40萬(wàn),以前年度虧損總額為50萬(wàn),現(xiàn)在如果按40萬(wàn)填報(bào)利潤(rùn)總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤(rùn)總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤(rùn)總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷(xiāo)售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開(kāi)發(fā)票30,我單位再給客戶開(kāi)發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開(kāi)的都是專(zhuān)票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)研發(fā)部門(mén)人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買(mǎi)手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢(qián)請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒(méi)有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開(kāi)的發(fā)票是國(guó)外給開(kāi)具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷(xiāo) 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。