你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補虧損的

我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個季度報企業(yè)所得稅的時候利潤總額報錯了,多報了20萬,但是彌補以前年度虧損沒交稅,我這個季度報稅額時候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個季度還可以繼續(xù)彌補嗎
老師,你好!麻煩幫我看看這個企業(yè)所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實際利潤是總體還在虧損
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,我在填報四季度的企業(yè)所得稅申報表,今年利潤總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬,我是不是要在彌補以前年度虧損那里填寫119409.52這個金額?
醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)療服務免增值稅,藥品包括醫(yī)療服務里面嗎
開電子發(fā)票一張金額有限制嗎?電子稅務局可用發(fā)票額度是850000,超過850000的發(fā)票還能開嗎
老師,請問留抵抵扣欠稅能撤銷嗎?
老師請問一下,我們公司2014,2015牟收到政府的一些補助款,當時賬上掛的是其他應付款,現(xiàn)在如果調(diào)賬需要什么依據(jù),會計科目怎么做
老師,附加稅減免部分需要計提再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
個人墊付的一張管理費用專票,還沒報銷,要先抵扣進項,怎么做賬
老師好,餐飲行業(yè)外賣,有什么稅收籌劃嗎?
定期定額個體戶超過額度按30萬申報收入稅費75元是怎么計算的,計算過程
老師您好:我們給對方付款后,收款方和簽合同的是兩個不同的公司,那我們是要求收款方開具發(fā)票合理還是由簽合同的公司開具發(fā)票合理?
典當行有哪些經(jīng)營模式和業(yè)務類型
公司確實有費用,可以先計提費用,比如說工資,房租這些,減少盈利
匯算清繳不都是要到下一年申請本年 的嗎?怎樣先匯算清繳?
以前年度的虧損50萬,現(xiàn)在匯算24年的,匯算后就可以用這50萬了
企業(yè)所得稅年度匯算次年1月1日就可以匯算的
雖然還沒匯算清繳24年的,但如果是22年和23年累計就有虧損50萬呢?那這今年 第一季度的40萬還 是沒有彌補以前虧損呢
24年的匯算之后,才可以彌補的,沒有匯算金額是帶不過來的,因為也有可能24年會用,以前22年23年的虧損金額,也可能會增加可虧損的金額