你好!這樣減少了利潤有偷逃企業(yè)稅款的嫌疑,虛增部分需要取得發(fā)票并有領(lǐng)導(dǎo)簽字,分清責(zé)任

老師,6月份調(diào)整了以前年度損益,因?yàn)槿ツ杲o財(cái)務(wù)代理做,做了一筆暫估,卻忘記在年終沖掉。但是現(xiàn)在所得稅上并沒有可以體現(xiàn)以前年度損益的科目。請問我應(yīng)該怎么去調(diào)整,而且金額有四十幾萬,做今年的成本的話,自己的營業(yè)成本就會很低很低。
請問老師,我單位為了總體減少所有者權(quán)益,生產(chǎn)企業(yè),虛增成本幾百萬,領(lǐng)導(dǎo)讓做的,但是作為財(cái)務(wù)人員,我怎么做?
老師,您好,我們正在做稅務(wù)股權(quán)變更,2022年賬面盈利,2023年虧損,目前在第一季度的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中所有者權(quán)益是52萬多,因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)讓股權(quán)雙方不是直系親屬關(guān)系,稅局說要按我們的所有者權(quán)益去交個(gè)稅,這樣我們挨交的稅款達(dá)10萬之多,但實(shí)際上企業(yè)并沒有盈利,是成本取得不足,有很多借款是向法人借入,請問這種情況該怎么調(diào)報(bào)表呢?
請問老師,單位是集團(tuán),要成立一部門,內(nèi)部稅務(wù)檢查的部門,由新招聘來有稅務(wù)師資格證書的人員和企業(yè)財(cái)務(wù)人員構(gòu)成,現(xiàn)在我是作為財(cái)務(wù)人員之一,領(lǐng)導(dǎo)讓寫一份從構(gòu)建到具體工作內(nèi)容、到檢查結(jié)果、也就是事前、事中、事后這個(gè)部門需要做的工作寫給領(lǐng)導(dǎo)、以及設(shè)立此部門的意義、目的、達(dá)到的效果進(jìn)行全面的描述。我無從下手,請老師提供一個(gè)框架。謝謝,如果有細(xì)節(jié)更好
請問老師,單位是集團(tuán),要成立一部門,內(nèi)部稅務(wù)檢查的部門,由新招聘來有稅務(wù)師資格證書的人員和企業(yè)財(cái)務(wù)人員構(gòu)成,現(xiàn)在我是作為財(cái)務(wù)人員之一,領(lǐng)導(dǎo)讓寫一份從構(gòu)建到具體工作內(nèi)容、到檢查結(jié)果、也就是事前、事中、事后這個(gè)部門需要做的工作寫給領(lǐng)導(dǎo)、以及設(shè)立此部門的意義、目的、達(dá)到的效果進(jìn)行全面的描述。我無從下手,請老師提供帶細(xì)節(jié)的構(gòu)思,謝謝
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說每個(gè)月8萬左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


是這樣領(lǐng)導(dǎo)說所得稅匯算清繳改調(diào)增調(diào)增,所以不影響企業(yè)所得稅。
你好!這樣風(fēng)險(xiǎn)比較小,不少繳稅問題不大
但是財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員不給出財(cái)審報(bào)告
你好!外部審計(jì)還是內(nèi)部審計(jì)?
外部審計(jì),但是外部審計(jì)之后接著就是上級單位的資產(chǎn)清查審計(jì)
你好,虛增的這一塊需要補(bǔ)合同,按未及時(shí)取得發(fā)票處理
關(guān)鍵沒有合同
你好!找領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)沖,這種非常規(guī)賬務(wù)處理不是只有會計(jì)自己就可以處理的
讓領(lǐng)導(dǎo)找供應(yīng)商補(bǔ)一份合同,后期作廢就可以
財(cái)審認(rèn)為收入10萬,成本300萬太明顯
你好!你們暫估的也太過了吧!放在費(fèi)用里不要做成本,暫估金額也要參考你們的行業(yè)毛利率的。