您好。不能直接相抵。按照盤(pán)盈和盤(pán)虧進(jìn)行調(diào)整入賬。
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫(kù)存沒(méi)有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說(shuō)期初的東西都是公司沒(méi)有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫(xiě)一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤(pán)一次庫(kù)存,把所有產(chǎn)品盤(pán)一遍,多了就盤(pán)盈少了就盤(pán)虧這樣可以嗎?然后從11月份開(kāi)始根據(jù)盤(pán)好的庫(kù)存開(kāi)始一進(jìn)一出呢
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問(wèn)題,比如前任會(huì)計(jì)盤(pán)庫(kù)后,做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單,調(diào)整了庫(kù)存商品,很多年盤(pán)庫(kù)都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬(wàn)。 比如之前付進(jìn)貨款10萬(wàn),實(shí)際最后就開(kāi)了6萬(wàn)的入庫(kù)單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬(wàn),而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤(pán)庫(kù)不斷的調(diào)整,已無(wú)法補(bǔ)錄入庫(kù)單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
庫(kù)存幾個(gè)月沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)了,有很多對(duì)不上的,調(diào)整后盤(pán)盈的賬務(wù)處理可以直接補(bǔ)入庫(kù)嗎?盤(pán)盈盤(pán)虧相互抵消嗎?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車(chē)間盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒(méi)入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)盤(pán)點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤(pán)盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ?chē)間盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤(pán)點(diǎn)出賬面上沒(méi)有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒(méi)做任何處置。請(qǐng)問(wèn),怎么處理這個(gè)問(wèn)題?
我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的,這兩天過(guò)來(lái)公司就趕上了倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn), 一方面產(chǎn)品品類(lèi)比較多,貨物多,盤(pán)點(diǎn)工作量大; 另一方面,每個(gè)月的許多品類(lèi)都有很多的差異,找差異需要花費(fèi)很多的時(shí)間,有差異的產(chǎn)品目前是一個(gè)一個(gè)的到倉(cāng)庫(kù)再盤(pán)一遍,有時(shí)在出庫(kù)系統(tǒng)查詢(xún)之后再實(shí)盤(pán)。 問(wèn)了倉(cāng)庫(kù)他說(shuō)是歷史遺留問(wèn)題,說(shuō)因?yàn)橹暗牟町愐恢贝嬖?,所以每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)總有差異。 我覺(jué)得是倉(cāng)庫(kù)管理流程有一定的問(wèn)題: 同一品類(lèi)的貨物沒(méi)有堆放在一起,有的貨品標(biāo)簽沒(méi)擺放在外面導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)不易,有的不是售賣(mài)的產(chǎn)品東西放在倉(cāng)庫(kù),沒(méi)有單獨(dú)標(biāo)示; 需要做樣品的也沒(méi)有標(biāo)出來(lái) 。 還有,有的訂單管理員沒(méi)有及時(shí)將出庫(kù)產(chǎn)品及時(shí)錄入系統(tǒng),造成賬實(shí)差異。
您好老師,單位投資一個(gè)項(xiàng)目,投資32萬(wàn),后發(fā)現(xiàn)對(duì)方未把資金作為股權(quán)而是計(jì)入了借款,我們要追回資金,對(duì)方無(wú)資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時(shí)投資做賬是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資32萬(wàn)貸:銀行存款32萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這種情況如何做賬?對(duì)方還有一種情況,就是抵押19萬(wàn)的設(shè)備,剩余13萬(wàn)是門(mén)市裝修的費(fèi)用,單獨(dú)開(kāi)一張裝飾裝修費(fèi)的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對(duì)方把門(mén)市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對(duì)方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
是借固定資產(chǎn)19萬(wàn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用13萬(wàn)貸其他應(yīng)收款32萬(wàn)嗎
您好老師,單位投資一個(gè)項(xiàng)目,投資32萬(wàn),后發(fā)現(xiàn)對(duì)方未把資金作為股權(quán)而是計(jì)入了借款,我們要追回資金,對(duì)方無(wú)資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時(shí)投資做賬是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資32萬(wàn)貸:銀行存款32萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這種情況如何做賬?對(duì)方還有一種情況,就是抵押19萬(wàn)的設(shè)備,剩余13萬(wàn)是門(mén)市裝修的費(fèi)用,單獨(dú)開(kāi)一張裝飾裝修費(fèi)的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對(duì)方把門(mén)市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對(duì)方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為100萬(wàn)元(其中成本110萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)貸方余額10萬(wàn)元),公允價(jià)值為105萬(wàn)元。為什么債務(wù)重組入賬價(jià)值為110萬(wàn)元
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。7月份大學(xué)生放暑假了,我們項(xiàng)目上也跟著放暑假了。我們正常上班周末是單雙休。8月25號(hào)開(kāi)始上班,剛好8月最后一個(gè)周末是單休。請(qǐng)問(wèn)我在做8月工資表的時(shí)候,每個(gè)人應(yīng)該按照出勤幾天來(lái)算工資?8月有31天,比如5000的工資,那8月份應(yīng)發(fā)放5000/31*7來(lái)算嗎?雖然周天是休息,那周天需要按照出勤來(lái)算工資嗎?正常周末應(yīng)該是帶薪的吧?
老師,零售業(yè)大雨把商品浸壞了,商品已報(bào)損。保險(xiǎn)公司可以賠付,但錢(qián)還沒(méi)有到賬。應(yīng)怎樣做分錄?錢(qián)到賬后又怎樣做分錄?
必考真題在哪里可以看回放
我現(xiàn)在不是很理解存量留底和增量留底,我舉個(gè)例子啊,2019年3月31日期末留抵稅額為100萬(wàn)。2024年4月末留底稅額為200萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是增量留底?請(qǐng)問(wèn)他這個(gè)4月末200萬(wàn)是需要分分別計(jì)算嗎?100萬(wàn)是存量留底,100萬(wàn)是增量留底嗎?假如進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比是64%。他是一般企業(yè)不是制造企業(yè)的。該怎么計(jì)算?100*64%*100%+100*64%*60%這樣算對(duì)嗎
單位投資一個(gè)地方32萬(wàn),做賬是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資32萬(wàn)貸:銀行存款32萬(wàn),后發(fā)現(xiàn)對(duì)方并未把我們的投資金額算做股權(quán)而記入了借款,我們要把錢(qián)追回,對(duì)方?jīng)]有資金退回,要以物抵債,32萬(wàn)的固定資產(chǎn)(設(shè)備)抵給我們,這種情況如何做賬?
老師,只要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,他無(wú)論是小規(guī)模,還是一般納稅人,都可以開(kāi)具免稅普票吧
怎么調(diào)整呢?說(shuō)一下步驟
就是做正常的盈和盤(pán)虧處理。
明細(xì)呢?盤(pán)盈計(jì)入到管理費(fèi)用下什么科目
流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈就可以了。