一、企業(yè)的增值稅加計(jì)抵減是有條件的。 凡是提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人,就可以照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。根據(jù)后期的政策,生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減15%
企業(yè)的增值稅加計(jì)扣除是什么情況下才可以?要在哪里填寫
贍養(yǎng)老人中的祖父母和外祖父母在什么情況下才可以由自己填寫專項(xiàng)附加扣除?
算企業(yè)所得稅的時(shí)候,有個(gè)不得抵扣的增值稅可以扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)不得抵扣的增值稅是指的哪些情況下的增值稅
老師,繳納增值稅什么情況下可以加計(jì)扣除10%,屏幕最下方的文字
老師。稅務(wù)局打電話說(shuō)我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
就是說(shuō)如果我們公司銷售收入超過(guò)50%是現(xiàn)代服務(wù)的就可以加計(jì)扣除是吧?然后加計(jì)扣除是我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,抵扣完后,乘10%再當(dāng)月抵扣一遍對(duì)嗎?
是的。就是這樣的,需要先填寫加計(jì)抵減的申明書(shū),才能操作加計(jì)抵減處理