您好,解答如下 稅。對主營業(yè)務為郵政、電信、現(xiàn)代服務和生活服務業(yè)的納稅人,按進項稅額加計10%抵減應納稅額
老師,以舊換新的貨物什么情況下用新貨物的售價計算繳納增值稅?什么情況下用新貨物銷售價?舊貨物回收價計算繳納增值稅?
企業(yè)的增值稅加計扣除是什么情況下才可以?要在哪里填寫
老師,繳納增值稅什么情況下可以加計扣除10%,屏幕最下方的文字
所得稅匯算清繳,什么情況下,算調(diào)增,什么情況下算調(diào)減。 對扣除類,稅收金額小于賬載金額………… 哪位老師可以用文字概括下
老師在計算繳納土地增值稅時印花稅是可以扣除的對吧?那么在什么情況下土地增值稅時不允許扣除印花稅
內(nèi)賬,退客戶的一筆預收款5萬元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時直接做借預收賬款5萬元,營業(yè)費用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來的話要怎么做?
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤需要交所得稅嗎
老師,因運送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補甲公司訂單號120費用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計分錄怎么做
老師好,比如本月應交增值稅是:17510,但是增值稅申報表帶出來的是:17510.1,多出來的0.1我記營業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報錯誤,已繳費,如果更正申報,計稅金額更改為0.會自動退嗎
比如題目中單位是2萬元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬元嗎?還是20000元?
工商的財務負責人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進口貨物賣給個人,老板讓開給其他公司銷項票這可以嗎
老師,請問資本金是注冊資本嗎?公司是當時經(jīng)營只是注冊了之后借支,還沒有實繳
未開具發(fā)票怎么做賬?