摘要可寫調整增值稅
老師,今天聽齊紅老師的課,如何做好內外賬這個課程。老師說內賬最好也核算稅,但是有個分錄不明白借應交稅金增值稅銷項 管理費用-增值稅實際繳納額貸應交稅金增值稅進項 營業(yè)外支出(倒擠金額)銀行存款實際繳納數(shù),這個營業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項600 管理費用增值稅200貸進項400銀行存款200營業(yè)外支出200,分錄這個是平的,但是我不知道這個倒擠的因為外支出代表什么
老師,我開票系統(tǒng)里專票的稅額是482.77,但是我申報增值稅的時候,自動生成的數(shù)據(jù)是482.78,這個要怎么申報啊 ,如果是借營業(yè)外支出貸應交稅費,那我這個摘要要怎么寫,營業(yè)外支出的明細科目怎么寫
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表第30行:本期應繳納上期應納稅額欄為“0”,已核實我們確實支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時都是自動帶出來的,為什么就11月申報表會沒帶出來,這種情況應該怎么處理呢,謝謝?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結轉,上一任記賬公司已經(jīng)結轉過一次,但是還有結余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務局上的金額多)10,轉出未交增值稅額為150,我啥調賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務成本-其他 60 貸:應交-增值稅(進項)10 應交-轉出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師,小規(guī)模報增值稅,系統(tǒng)里帶出來的金額比我做賬出來的少,未開票金額是不是填在第3行其他增值稅不含稅銷售額里?另外,我看第一行寫的是3%的征收率,是不是要填附表去減少?
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實付款166.99元,商家實收金額185.54元。我們應該怎么做賬。
樸老師進 老師,職工福利費、職工經(jīng)費,職工教育經(jīng)費的計算依據(jù)定職工薪酬總額,是指職薪酬一級科目嗎?包括職工薪酬二級有社保金額嗎?
之前給客戶開過收收據(jù),客戶說丟了,要求重開,怎么處理比比好
樸老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、社會保險費用、職工福利費用、職工教育經(jīng)費、勞動保護費用、職工住房費用和其他人工成本支出,那么社會保險費是指單位和個人嗎
報關核價,為何低了,會引起海關的關注?
自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計算
公司給員工租宿舍,房東是個人,只能去稅務局代開發(fā)票。這個增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因為沒有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因導致工地附近其他人廠房破損,對方要求建筑公司負債修復好廠房,建筑公司因此事項取得該項目財產保險5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請問資產評估報告資質是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺試駕車固定資產,這三臺車之后會放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調整