有的話 去填寫研發(fā)加計(jì)扣除申報(bào)就可以,咱們有研發(fā)費(fèi)用就得寫
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
我第三季度研發(fā)加計(jì)扣除填所得稅季度申報(bào)表時(shí)未填入,公司本身虧損的,就沒填,今天稅務(wù)打電話過來說一定要填,這個(gè)是1-9月研發(fā)費(fèi)用再加計(jì)100%的金額填入嗎,我們是制造業(yè)高企
老師,第三季度所得稅申報(bào)強(qiáng)制享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?稅局打電話過來要更正申報(bào)呢,第四季度享受不可以嗎
老師。稅務(wù)局打電話說我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒有加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報(bào)
稅務(wù)局打電話說我們利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用50萬,所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個(gè)表里,我沒有看到
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤(rùn)需要交所得稅嗎
老師,因運(yùn)送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補(bǔ)甲公司訂單號(hào)120費(fèi)用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號(hào)221貨款1000元,請(qǐng)問老師,這1000元款怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,比如本月應(yīng)交增值稅是:17510,但是增值稅申報(bào)表帶出來的是:17510.1,多出來的0.1我記營(yíng)業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報(bào)錯(cuò)誤,已繳費(fèi),如果更正申報(bào),計(jì)稅金額更改為0.會(huì)自動(dòng)退嗎
比如題目中單位是2萬元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬元嗎?還是20000元?
工商的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進(jìn)口貨物賣給個(gè)人,老板讓開給其他公司銷項(xiàng)票這可以嗎
老師,請(qǐng)問資本金是注冊(cè)資本嗎?公司是當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)只是注冊(cè)了之后借支,還沒有實(shí)繳
未開具發(fā)票怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶不是月收入10萬,季度30萬,免稅嗎,要怎么核定呢
填哪個(gè)表?
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3a7094ed2f60da1.html 這個(gè)鏈接請(qǐng)查看請(qǐng)參考
,我公司發(fā)生什么業(yè)務(wù)我可以去加計(jì)扣除,
產(chǎn)生研發(fā)支出業(yè)務(wù),例如研發(fā)軟件
那還有公司研發(fā)人員的工資研發(fā)軟件是總金額填在一起
是的看咱們賬務(wù)處理上研發(fā)支出
一般都是季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在那里是嗎?其他地方不要填吧
因?yàn)槲覀冞@邊是財(cái)務(wù)公司,從別人財(cái)務(wù)公司交接過來的賬,賬面上管理費(fèi)用-研發(fā)支出,借方有41萬。。我看1~9月份都沒有填寫扣除。這個(gè)可以加計(jì)扣除嗎?
有一個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表的