有的話 去填寫研發(fā)加計扣除申報就可以,咱們有研發(fā)費(fèi)用就得寫
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費(fèi)加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個操作有什么影響嗎
我第三季度研發(fā)加計扣除填所得稅季度申報表時未填入,公司本身虧損的,就沒填,今天稅務(wù)打電話過來說一定要填,這個是1-9月研發(fā)費(fèi)用再加計100%的金額填入嗎,我們是制造業(yè)高企
老師,第三季度所得稅申報強(qiáng)制享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?稅局打電話過來要更正申報呢,第四季度享受不可以嗎
老師。稅務(wù)局打電話說我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒有加計扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報
稅務(wù)局打電話說我們利潤表研發(fā)費(fèi)用50萬,所以研發(fā)費(fèi)用加計扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個表里,我沒有看到
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
填哪個表?
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3a7094ed2f60da1.html 這個鏈接請查看請參考
,我公司發(fā)生什么業(yè)務(wù)我可以去加計扣除,
產(chǎn)生研發(fā)支出業(yè)務(wù),例如研發(fā)軟件
那還有公司研發(fā)人員的工資研發(fā)軟件是總金額填在一起
是的看咱們賬務(wù)處理上研發(fā)支出
一般都是季度報企業(yè)所得稅的時候填在那里是嗎?其他地方不要填吧
因?yàn)槲覀冞@邊是財務(wù)公司,從別人財務(wù)公司交接過來的賬,賬面上管理費(fèi)用-研發(fā)支出,借方有41萬。。我看1~9月份都沒有填寫扣除。這個可以加計扣除嗎?
有一個單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用加計扣除表的