同學(xué),你好
借在建工程
貸應(yīng)付/銀行存款
是可以的
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師好,我19年收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項應(yīng)付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯的往來科目)
事業(yè)單位會計制度,現(xiàn)有幾個裝修項目金額較小,錯記在在建工程科目,現(xiàn)在要調(diào)整成費用,應(yīng)該怎么調(diào),一部分金額是以前年度,一部分是當(dāng)年的。
21年8月工程進(jìn)行蒸汽計量安裝工程 賬務(wù)做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產(chǎn) 貸在建工程。22年1月發(fā)現(xiàn)還有尾款未付,想調(diào)整21年12月在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬怎么處理?
我公司公戶轉(zhuǎn)貨款,給對方個人轉(zhuǎn)款,銀行回單收款方是個人
老師,請問一車一碼,一下機(jī)動車檢測費入管理費用其他 還是管理費用交通費?購進(jìn)機(jī)動車是不是對方開出銷項發(fā)票。我們才能開發(fā)票出去啊
人工成本利潤率怎么算
老師,在一天內(nèi)頻繁開專票后紅沖,最終開的發(fā)票全部又紅沖了,會有風(fēng)險嗎
老師,企業(yè)實繳馬上要到期了,我應(yīng)該減資,企業(yè)認(rèn)繳500萬元,自然人股東占股59%.,認(rèn)繳額255萬,已實繳168萬,法人股占股49%,認(rèn)繳額245萬,已實繳50萬,現(xiàn)在想減到實繳額,我應(yīng)該怎么操作,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
老師,我們車輛維修收到的這個發(fā)票有問題嗎
小規(guī)模免稅政策,額度及開票類型
老師我們公司能開什么類型發(fā)票,比方建筑服務(wù)這種,是看稅種認(rèn)定信息中的核定的征收品目嗎
老師您好,股東想從公司轉(zhuǎn)錢到個人卡上,備注寫什么比較合適,后面又需要補(bǔ)什么手續(xù)呢
老師,我公司是合伙企業(yè),合伙人是一個自然人和一個公司,自然人的經(jīng)營所得我申報了,沒看到這家合伙公司的,需要怎么申報?
以前年度的收到一張發(fā)票,借管理費用貸應(yīng)付賬款,后面發(fā)現(xiàn)錯了不是管理費用,能直接跨年紅字沖減嗎
同學(xué),你好
是可以的