月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
老師,本月有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),交增值稅分錄怎么做了
老師,請問一下一般納稅人10月份有銷項(xiàng),以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項(xiàng)才平??? 平常分錄就是 借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?,F(xiàn)在只有銷項(xiàng) 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)。怎么做分錄呀
老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
本月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),勾選了增值稅專用發(fā)票,期末怎么做分錄
老師,我當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額,也有銷項(xiàng)稅額,我怎么做分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅,
老師,小規(guī)模企業(yè)收到2024年所得稅退款怎么做賬?
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計(jì)提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個(gè)登明細(xì)賬需要單獨(dú)立一頁賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁是房租押金的
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那每開一張紅字發(fā)票都要提交一次審批單嗎?
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購買價(jià)值100萬元,預(yù)計(jì)3年后會(huì)發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問2025年12月這個(gè)10萬元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個(gè)是要計(jì)入資本公積嗎?兩方的會(huì)計(jì)處理分別是?
請問老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開沒開票,都需要做價(jià)稅分離,并申報(bào)繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個(gè)地方,兼職律師取得的個(gè)人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?文字表述:兩處工資合并申報(bào),算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個(gè)稅
老師,有個(gè)稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280抵減,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 280 借 管理費(fèi)用 -280,,怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅了
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