財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第45條規(guī)定,增值稅納稅義務發(fā)生時間為: ?****** (二)納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。 所以要價稅分離,計算預交增值稅的
老師,我們代客戶繳納海關增值稅和關稅,客戶沒有資質繳納,所以出來的稅單是我們抬頭,單抬頭。問題是,我們怎么收回來這筆稅,客戶說直接付錢,他們沒有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開票收回,我就開墊付的增值稅和關稅金額嗎?那開什么明目呢,而且,我如果抵扣開墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細解答,謝謝啦!
資料三: 2019年11月與乙公司簽訂房屋租賃合同,將一棟自有房產(chǎn)(2017年購入)出租給乙公司,合同約定租期一年,起租日為2019年12月1日,租金120000元(含稅)于2019年12月1日一次性支付,甲公司如約收到租金并開具增值稅專用發(fā)票,甲公司會計處理如下: 借:銀行存款 120000 貸:預收賬款 110091.74 應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) 9908.26 借:預收賬款 9174.31 貸:其他業(yè)務收入—xx房屋租金收入 9174.31 根據(jù)資料三,請問甲公司增值稅處理是否正確?依據(jù)是什么?企業(yè)所得稅應如何進行納稅調整?依據(jù)是什么? 請問企稅為什么不需要調整,這個不是也跨年了么?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
請問老師,房屋出租行業(yè)中請問以前年度收的房租押金,記在應付帳款,租客未到期自行離開,一直掛在帳上,此筆應付帳款是轉入營業(yè)外收入呢還是轉入營業(yè)收入,請問要繳納增值稅呢? 請問老師,為什么有的老師說要繳納增值稅,有的老師說不繳納增值稅呢?政策依據(jù)是什么呢?
請問老師,甲單位跨年預收租金,開沒開票,都需要做價稅分離,并申報繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
老師,超市付的2萬多的包裝袋錢,可以入低值易耗品嗎?是這個月一共三次付的
公司之前會計離職了,也沒有交接賬套,老板讓我重新建賬做,前面的賬不用管,我只查到了銀行的上月末余額做了本月的期初,如果這樣新做下去,到10月份報財務報表數(shù)據(jù)不就接不上上季度的數(shù)了嗎?明年1月份報今年全年的賬務報表也對不上,這怎么辦
連鎖藥店門店之間調貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結轉成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細科目呢?
老師,5月份入賬當時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦