同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率和發(fā)票填寫 專票還是普票
老師,公司1月份升為了一般納稅人,1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票,2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入,請問申報表怎么填列?
老師!公司是小規(guī)模,10月份到12月份共開了5張發(fā)票,請問怎么填納稅申報表
老師,小規(guī)模公司5月份開了張普票,開的稅率是1,我怎么填增值稅報表呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當(dāng)時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
請問老師,12月份小規(guī)模開了一張普票2萬元,2022年全年就一張發(fā)票,這個月申報表數(shù)據(jù)該填哪里,填那行
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項目款,??顚S?,我企業(yè)用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進(jìn)項票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
普通發(fā)票,但是不會在申報表上填寫
同學(xué)你好 直接填寫在普票那欄 第三欄和第一欄 然后未超四十五萬填寫第十欄 小微企業(yè)免稅
老師!我這樣填好像不對啊,一直顯示我還有四處地方需要填寫
同學(xué)你好 第一欄也得填寫的
老師!填了第一欄也不對啊
老師!為什么需要交1434元增值稅的?不是473.27元嗎?我看開票稅額合計是473.27元
還得填寫小微企業(yè)免稅的
老師!小微企業(yè)免稅填寫哪里啊
同學(xué)你好 就是主表第十欄 上面有寫呀
老師!是不是這里啊,我填了,但是稅額好像沒有減??!還是1434元
第一欄填寫了沒有呢
第一欄,第三欄,第10欄都填了,因為開的發(fā)票都是普通發(fā)票
你填寫的列是對的嗎
老師,我填寫的,就是圖片上的一樣哦,麻煩老師您幫忙看一下圖片是否正確
減免的稅額對嗎 填寫減免稅明細(xì)表了嗎
老師!減免稅申報表,這樣填對嗎?圖片上就是我填的,但是還是不對
填寫你減免的稅額就行 不是收入額
老師!減免的稅額是看哪個數(shù)字?。坎欢?
同學(xué)你好 就是你減免的增值稅