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某企業(yè)實(shí)行計(jì)劃成本核算制度,3月5號(hào)采購的B材料生產(chǎn)甲產(chǎn)品,材料價(jià)款10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫,材料款項(xiàng)已從銀行轉(zhuǎn)賬支付,改企業(yè)對(duì)甲產(chǎn)品生產(chǎn)的材料成本是9500元,作會(huì)計(jì)處理。

2022-01-05 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-05 20:02

你好 借:材料采購?10000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300,??貸:銀行存款 11300 借:原材料?9500,材料成本差異 500,貸:材料采購?10000?

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你好 借:材料采購?10000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300,??貸:銀行存款 11300 借:原材料?9500,材料成本差異 500,貸:材料采購?10000?
2022-01-05
你好 借:材料采購?10000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300,??貸:銀行存款 11300 借:原材料?9500,材料成本差異 500,貸:材料采購?10000?
2022-01-05
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-04-07
你好 (1)企業(yè)以銀行存款購買行政管理部門辦公用品6000元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (2)從宏達(dá)公司購入A材料,價(jià)款120000元,運(yùn)雜費(fèi)3500元,增值稅15600元,材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)上述A材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 (4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料50000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料28000元。車間一般消耗領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用A材料1200元。 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)企業(yè)向南方公司銷售甲產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-09-12
您好 (1)4月5日,上月已付款的甲材料1000公斤如數(shù)收到,已驗(yàn)收入庫,實(shí)際采購成本為10600。 借:原材料 1000*10=10000 借:材料成本差異 10600-10000=600 貸:材料采購 10600 (2)4月15日,從外地A公司購入甲材料6000公斤,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款59000元,增值稅7670元,企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá)。 借:材料采購 59000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7670 貸:銀行存款 59000%2B7670=66670 (3)4月20日,從A公司購入的甲材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40公斤,屬于定額內(nèi)自然損耗。按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫。 借:原材料才(6000-40)*10=59600 貸:材料材料 59000 貸:材料成本差異600 (4)4月30日,匯總本月發(fā)料憑證,本月共發(fā)出甲材料7000公斤,全部用于生產(chǎn)產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本 7000*10=70000 貸:原材料 70000
2022-06-21
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