?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師好,之前的已經(jīng)完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發(fā)票,也沒有掛賬,現(xiàn)在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議,由我單位來把款付給 B,現(xiàn)在關鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧,現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了,才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估,您說現(xiàn)在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協(xié)議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?,總部只是代收,讓當?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
我有初級會計證,初級會計證繼續(xù)教育,在哪學
老師,員工醫(yī)療費沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應付款的借方,要不要調整到其他應收款的借方???
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負時,合并企業(yè)可以彌補的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分,也就是說,虧損彌補是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應納稅所得額了。 老師,這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補虧損了
老師,供應鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運費是計入主營業(yè)務收入嗎
請問現(xiàn)在申報個稅人數(shù)不能只申報1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學輔導課,如何報名?
老師印花稅、水利建設專項收入、殘疾人就業(yè)保障金的計稅依據(jù)各是什么呢?
您好,公司每月公戶轉1萬私戶給監(jiān)工,??只用銀行回單做賬可以但不夠安全??,稅務查賬可能不讓這1萬抵企業(yè)所得稅(比如一年12萬,按25%稅率可能多交3萬稅=12萬×25%),??最好讓監(jiān)工去稅務局代開勞務發(fā)票(含個稅增值稅)??,這樣1萬才能抵稅;??另外一定要簽個簡單的書面協(xié)議??(寫清楚他給你監(jiān)工、每月1萬、服務內容等),把協(xié)議和銀行回單一起放賬里,證明錢不是亂給的,否則光有轉賬記錄,稅務局可能認為你們造假或費用不合理,??協(xié)議和發(fā)票最好都有,缺一都有風險??。
好詳細,一看就明白了,謝謝老師! 老師,我們是主營賓館住宿業(yè),有哪些方面是需要交印花稅的? 比如我們剛剛采購了一批門,客房許多門需要換,如果簽了合同,是不是就要交印花稅?
?您好,賓館住宿業(yè),簽了合同的大部分采購、裝修、租房等行為基本都要交印花稅,比如你采購門簽了合同,就要交印花稅,一般是按合同金額的 萬分之三(0.03%)或萬分之五(0.05%) 來算,比如合同金額10萬,印花稅就是 100,000 × 0.0003 = 30元 或 100,000 × 0.0005 = 50元;常見要交印花稅的情況包括:采購物資(如門、床、電器)、裝修施工、租房(如租房子、租設備)、貸款合同、財產(chǎn)保險等,只要簽了合同,一般就要按合同金額交稅,沒簽合同但有合同性質的訂單也可能要交,所以簽合同就要申報印花稅,不交可能有稅務風險。
那上面監(jiān)工那一萬也是需要交的嗎?
?您好,是的,你每月公戶轉給監(jiān)工1萬元,如果你們簽了服務合同(比如監(jiān)工服務協(xié)議),這個1萬元通常也要交印花稅,屬于 “承攬合同”或“技術服務合同”,稅率是萬分之三(0.03%)或萬分之五(0.05%)
好的,十分感謝
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!