你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 分錄的具體數(shù)據(jù),麻煩根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況代入一下

銷售業(yè)務(wù)作業(yè) [資料]首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)。 ( 1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額5L00元,另用銀行存款支付應(yīng)由購(gòu)買方負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)1 600元。 貨已發(fā)出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元,增值稅專用發(fā)票上注明1款20 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 ( 3)預(yù)收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品301件,每件售價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增直稅銷項(xiàng)稅額2550元。沖銷預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A. B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元。(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)產(chǎn)品的貨稅款做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:紅星公司20××年9月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,向華光公司銷售A產(chǎn)品300件,每件售價(jià)1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,增值稅48000元。產(chǎn)品已發(fā)出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷售B產(chǎn)品600件,每件售價(jià)600元,開出增值稅專用發(fā)票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款400000元,增值稅64000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到對(duì)方開出的商業(yè)匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷售B產(chǎn)品100件,每件售價(jià)610元,開出增值稅專用發(fā)票注明貸款61000元,增值稅9760元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。之前已預(yù)先收取凱亞公司貨款30000元,產(chǎn)品發(fā)出后收到對(duì)方補(bǔ)付的款項(xiàng)。(5)25日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)本期已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本506600元,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開出增值稅專用發(fā)票注明材料價(jià)款8000元,增值稅1
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊
老師,我想請(qǐng)問下,第一個(gè)問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬??。。? 第二個(gè)問題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


但它并未說貨款已存入銀行,為什么是借銀行存款不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
你好,請(qǐng)看我的分錄,是應(yīng)收賬款,而不是銀行存款借方啊?