你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)作業(yè) [資料]首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 ( 1)向南方公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款30 000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額5L00元,另用銀行存款支付應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)方負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)1 600元。 貨已發(fā)出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明1款20 000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 ( 3)預(yù)收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品301件,每件售價(jià)500元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增直稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額2550元。沖銷(xiāo)預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售A. B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元。(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
4.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月
4.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)產(chǎn)品的貨稅款做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:紅星公司20××年9月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,向華光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品300件,每件售價(jià)1000元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款300000元,增值稅48000元。產(chǎn)品已發(fā)出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品600件,每件售價(jià)600元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1000元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款400000元,增值稅64000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到對(duì)方開(kāi)出的商業(yè)匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品100件,每件售價(jià)610元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貸款61000元,增值稅9760元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。之前已預(yù)先收取凱亞公司貨款30000元,產(chǎn)品發(fā)出后收到對(duì)方補(bǔ)付的款項(xiàng)。(5)25日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)本期已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本506600元,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明材料價(jià)款8000元,增值稅1
老師公司新開(kāi)業(yè),公戶(hù)沒(méi)開(kāi),老板拿進(jìn)來(lái)的錢(qián),我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來(lái)貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒(méi)有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來(lái)內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒(méi)做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開(kāi)始做,還得用來(lái)貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)什么名稱(chēng)
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶(hù)直接繞過(guò)我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來(lái)之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來(lái)這個(gè)科目過(guò)渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來(lái)這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過(guò)渡的話(huà)就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來(lái)之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說(shuō)的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無(wú)法平賬