贈(zèng)品的收入已經(jīng)包括在正品里了,其實(shí)是要按照售價(jià)比例分?jǐn)傎?zèng)品的收入。
外購商品對(duì)外捐贈(zèng)不是視同銷售嗎?不應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?為啥是按成本和相關(guān)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出了?
這道題為啥不確認(rèn)收入呢!不是視同銷售就得先確認(rèn)收入嗎?老師
7.對(duì)于某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確認(rèn)時(shí),企業(yè)不能確認(rèn)為收入() 老師:請(qǐng)問一下這個(gè)為何錯(cuò)了?不能確認(rèn)就不確認(rèn)收入
企業(yè)所得稅對(duì)買一贈(zèng)一 為啥不確認(rèn)銷售呢 那就不確認(rèn)收入嗎
老師,下邊這個(gè)不明白,是因?yàn)槭盏藉X了所以確認(rèn)收入,還是因?yàn)榈搅似谀┚偷么_認(rèn)收入???如果是因?yàn)槭盏藉X了確認(rèn)收入,那如果第一個(gè)月末沒收到錢就不用確認(rèn)收入嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
能舉例說明嗎 就是如果說買一贈(zèng)一了會(huì)調(diào)動(dòng)收入嗎
比如賣個(gè)東西1000塊,送個(gè)其他東西,假設(shè)價(jià)值100,實(shí)際收款就是1000。那么贈(zèng)品的收入應(yīng)該確認(rèn)100/(1000+100)*1000
原來那個(gè)商品確認(rèn)收入1000/1100*1000
哦哦 就是按占比確認(rèn) 這塊就存在稅會(huì)差異 調(diào)表不調(diào)賬是嗎
不會(huì)差異呀,你稅務(wù)上總共就是1000的開票額,會(huì)計(jì)也是1000的合計(jì)收入
只是不同品種收入的分?jǐn)偂?
哦哦 明白了
好的,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈