這個(gè)不是做收入嗎,借 營業(yè)外支出 貸庫存商品20000 0應(yīng)交增值稅,300000*13%
這道題為啥不確認(rèn)收入呢!不是視同銷售就得先確認(rèn)收入嗎?老師
視同銷售不是要確認(rèn)銷售收入嘛,為啥變成庫存商品了, 好難
企業(yè)所得稅對買一贈(zèng)一 為啥不確認(rèn)銷售呢 那就不確認(rèn)收入嗎
老師,這道題會(huì)計(jì)分錄為什么不按視同銷售確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,是不是所有的視同銷售行為在稅法上確認(rèn)收入在會(huì)計(jì)只要確認(rèn)稅費(fèi)不確認(rèn)收入做分錄
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
這個(gè)是視同銷售,對應(yīng)這個(gè)增值稅是稅法上面你可以理解需要按計(jì)稅價(jià)格算,
這個(gè)你對應(yīng)沒有收入這個(gè)產(chǎn)生,所以賬上不做主營業(yè)務(wù)收入,
沒有經(jīng)濟(jì)利益流入企業(yè),
這個(gè)對應(yīng)做借 營業(yè)外支出 貸庫存商品20000 0應(yīng)交增值稅,300000*13%
不過這樣企業(yè)所得稅視同銷售,這個(gè)填寫這個(gè)視同銷售表,
這個(gè)不是做收入嗎 忽略這個(gè),這個(gè)寫錯(cuò)了,忽略這個(gè)
那這道題為啥確認(rèn)收入
是不是因?yàn)檫@些福利從應(yīng)付職工薪酬里面扣掉了
送員工了,自產(chǎn)送員工,對應(yīng)經(jīng)濟(jì)利益這個(gè)這個(gè)對應(yīng)員工給你們提供服務(wù)了,這個(gè)對應(yīng)需要做收入,借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,