勤奮努力的學(xué)員你好! 參考一下,可以把之前的1000做沖減,錄入發(fā)票600,再做一筆400的暫估。也可以直接沖減600的發(fā)票部分
老師,比如19年12月份開(kāi)專(zhuān)票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專(zhuān)票并付款 3、沖銷(xiāo)材料暫估入賬 4、沖銷(xiāo)領(lǐng)用暫估材料(沖銷(xiāo)之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
老師,你好, 我這月暫估入賬了一筆原材料,而且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本去了,下月收到發(fā)票了,該怎么做賬呢?
老師 我12月暫估的材料,1月收到的發(fā)票,全部結(jié)轉(zhuǎn)了。我紅沖是只要紅沖我暫估的那筆分錄還是要全部紅沖了?比如:結(jié)轉(zhuǎn)的成本、領(lǐng)用的原材料、委托加工物資等這些都要紅沖了重新做分錄嗎?
若當(dāng)月一小部分原材料暫估入帳了,材料的領(lǐng)用出庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照暫價(jià)格來(lái)了。次月取得發(fā)票時(shí)沖紅了上月的暫估入帳,那上月的領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本需要改嗎?
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄