老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷(xiāo)售額不一致是什么原因?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,申報(bào)退稅時(shí),疑點(diǎn)跳出 匯總表.不得免抵稅額合計(jì).與增值稅納稅申報(bào)表差額不為0.請(qǐng)確認(rèn)增值稅申報(bào)表是否填寫(xiě)正確! 這是什么意思?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫(xiě)不得免征和抵扣稅額?
申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個(gè)錯(cuò)誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請(qǐng)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請(qǐng)調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠(chǎng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠(chǎng)承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


在出口退稅申報(bào)中,“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應(yīng)填寫(xiě)在《免抵退稅申報(bào)匯總表》的第25欄 。 同時(shí),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)將其填報(bào)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄,即第18欄。若出現(xiàn)“企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”的異常提示,需仔細(xì)核對(duì)兩處數(shù)據(jù)是否一致,確保計(jì)算和填報(bào)準(zhǔn)確。