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順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?

2025-08-15 01:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-15 02:45

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2025-08-15
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)帶出,因?yàn)闇p征額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動(dòng)帶出的。
2023-04-13
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計(jì)的收入就可以的。
2022-10-22
同學(xué)你好 這個(gè)你轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就可以了
2022-10-21
同學(xué)你好 還是以自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)為準(zhǔn),明天問下稅務(wù)。這兩個(gè)看成他們有沒有另外一種解釋。
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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