你好,可以這么做的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該視同銷售交增值稅。
像我們做直播的時(shí)候會(huì)送贈(zèng)品,這種贈(zèng)品是算在宣傳費(fèi)里面嗎
我公司為金融企業(yè),客戶存款時(shí)候我們贈(zèng)送的例如米面油之類的我們放在業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里,沒(méi)做成本抵扣進(jìn)賬,用不用視同銷售,
老師,唐老師講為了節(jié)稅在贈(zèng)送客戶禮品時(shí)可以將茶葉煙酒等換為自行生產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品,從而可計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),這里自行生產(chǎn)和委托加工的產(chǎn)品必須是自己本來(lái)就有銷售的產(chǎn)品嗎?可以不是自己經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的產(chǎn)品,專門生產(chǎn)來(lái)贈(zèng)送的嗎?
老師,我們會(huì)采購(gòu)些硬件贈(zèng)送給客戶,像這種能做宣傳費(fèi)嗎?還是招待還是?
?如果賣食品的公司,贈(zèng)品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購(gòu)買的時(shí)候做了費(fèi)用那么作為贈(zèng)品送給購(gòu)買食品的人的時(shí)候發(fā)票是要開贈(zèng)品銷售價(jià)格還是可以不開?這個(gè)涉及到我贈(zèng)品入賬是否需要重新定價(jià)是否要直接做費(fèi)用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經(jīng)做了費(fèi)用的贈(zèng)品,那么開發(fā)票的時(shí)候贈(zèng)品是開金額0嗎但是開票系統(tǒng)好像不能開0
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?