您好,需要視同銷售
我公司為金融企業(yè),客戶存款時候我們贈送的例如米面油之類的我們放在業(yè)務(wù)宣傳費里,沒做成本抵扣進賬,用不用視同銷售,
公司購買大米贈送給客戶應(yīng)該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當(dāng)時的會計分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應(yīng)交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850?,F(xiàn)在我想手工補計提銷項稅額,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進貨,這個供應(yīng)商給我們提供銷售費用,比如我們招待客戶的費用,只要有普票,公司是給報銷的,每次報給公司之后,公司把這部分錢飯費放到賬存款里面,之后我們進貨的時候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價格保證金,這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司。現(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上,我該怎么掛呢
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
老師你好,我公司做全屋定制的。做賬還是用的商貿(mào)型企業(yè)的做賬方式。從A公司購進板材,我們銷售給C客戶板材。最近因為參加國補。C客戶的貨款只能直接轉(zhuǎn)入A公司。A公司給C客戶開票。然后A公司扣除板材成本。把剩下的款項退給我們,讓我們給A開9%的安裝服務(wù)費。我們?nèi)ソoC客戶做安裝等后續(xù)服務(wù)。之前都是有購進有庫存,然后有銷售有結(jié)轉(zhuǎn)。最近如果我們的銷售都是安裝服務(wù)費。我對應(yīng)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)。我每個月進賬怎么勾選?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
我沒抵扣進項,也要視同銷售嗎?
您好,您抵扣是可以不做增值稅,
所得稅也一樣嗎?
您好,所得稅也一樣,按賬面價值