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老師,唐老師講為了節(jié)稅在贈送客戶禮品時可以將茶葉煙酒等換為自行生產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品,從而可計入業(yè)務宣傳費,這里自行生產(chǎn)和委托加工的產(chǎn)品必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品嗎?可以不是自己經(jīng)營范圍內(nèi)的產(chǎn)品,專門生產(chǎn)來贈送的嗎?

2022-03-24 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 16:58

你好,必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品

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你好,必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品
2022-03-24
向煙酒專賣店銷售糧食白酒:含稅收入及價外費換算不含稅銷售額(2250000 %2B 565000)/(1 %2B 13%) = 2500000元。從價消費稅2500000×20% = 500000元,從量消費稅20×1000×2×0.5 = 20000元,共500000 %2B 20000 = 520000元。銷售瓶裝藥酒,委托加工環(huán)節(jié)已納消費稅可以扣除。換取生產(chǎn)資料,從價消費稅選單價120000元。
2025-04-17
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-14
同學你好,會計分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時候調(diào)增納稅就可以了
2021-09-12
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
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