會采購些硬件贈送給客戶,像這種能做宣傳費。
老師,我們會采購些硬件贈送給客戶,像這種能做宣傳費嗎?還是招待還是?
老師,我們將外購的電腦送給顧客,計入業(yè)務(wù)招待費,還需要交個稅嗎?可是顧客的身份證這些都不知道呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,請問購進(jìn)的庫存商品,用于贈送給客戶的,客戶試用的,會議招待等,這些怎么做賬?
老師,我們公司做商貿(mào)銷售的,經(jīng)常會有零配件之類送客戶,很多都是合同簽完后才出現(xiàn)需要贈送客戶東西的問題,就不能開票給客戶還有的是客戶要求贈送的不能開發(fā)票,這樣我有進(jìn)項卻不開票就會導(dǎo)致庫存虛高,這種情況怎么處理比較好?請老師賜教,謝謝!
我們公司做推廣活動,來的客戶每人送一件啤酒,這個算業(yè)務(wù)宣傳費嗎?無償贈送要交增值稅,還要交個人所得稅,我們買啤酒收到的是普票,做什么費用可以不用交這些稅?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
但是我們不是賣硬件的,這種可以做宣傳費嗎?
不是賣硬件的,這種可以做宣傳費。