你好!是的,算是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 其實(shí)也沒有發(fā)票,大部分企業(yè)都是做視同銷售,交增值稅就算了
甲公司為增值稅一般納稅人;專門生產(chǎn)并銷售藥酒和啤酒,2021年12月業(yè)務(wù)情況如下:(1)購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用的設(shè)備,不含稅購(gòu)買價(jià)格30000元;另外支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1000元;(2)購(gòu)入食用植物油和糧食,不含稅購(gòu)買價(jià)格為25000元,用于職工食堂;(3)向乙公司銷售啤酒30000噸,不含稅銷售價(jià)格為200元/噸,由于乙公司為長(zhǎng)期客戶,給予乙公司八折優(yōu)惠,另外向客戶收取品牌使用費(fèi)合計(jì)56500元;(4)向丙公司銷售最新生產(chǎn)的藥酒20000噸,含稅售價(jià)為113元/噸,同時(shí)將該藥酒500噸用于發(fā)送員工;該藥酒的完工成本為80元/噸,成本利潤(rùn)率為10%;(5)本月支付廣告宣傳費(fèi)20000元、專業(yè)技術(shù)咨詢費(fèi)10000元、餐飲費(fèi)6000元,均不含稅;附:(a)設(shè)備、原料、配料、藥酒、啤酒的增值稅稅率均為13%;食用植物油、糧食、交通運(yùn)輸服務(wù)的增值稅稅率均為9%;生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、金融服務(wù)的增值稅稅率均為6%;(b)銷售時(shí)收取的所有價(jià)外費(fèi)用均為含稅金額;(c)所有購(gòu)入的貨物和服務(wù)均取得合法的發(fā)票,要求(1)計(jì)算甲公司2021年12月銷項(xiàng)稅額(2)計(jì)算甲公司2021年12月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(3)計(jì)
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問(wèn)了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會(huì)收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們?cè)俅呤諛I(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們?cè)俳o業(yè)主開13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒有賺什么錢,因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬(wàn),交的太高了點(diǎn),所以想著看這個(gè)電費(fèi)能不能做代收代付不申報(bào)增值稅,想問(wèn)下,1.這個(gè)代收代繳應(yīng)該要怎么報(bào)增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報(bào)增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會(huì)收到一部分的普票,這個(gè)普票要怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,領(lǐng)導(dǎo)買了兩個(gè)手表(這個(gè)手表和我們公司的產(chǎn)品一樣)送客戶了,我可以按照按照正常銷售開票給個(gè)人,然后正常交增值稅,分錄:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 收到兩個(gè)手表的發(fā)票不做入庫(kù),入費(fèi)用,交增值稅
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來(lái)這家公司的,我一進(jìn)來(lái)就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈(zèng)送藥材給別人的,這個(gè)贈(zèng)送我記得中級(jí)上面不是說(shuō)贈(zèng)予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項(xiàng)稅,做無(wú)票收入這樣嗎?但是我進(jìn)來(lái)之前公司這個(gè)贈(zèng)送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來(lái)而已,然后實(shí)際庫(kù)存跟賬上的庫(kù)存是不一致的,這個(gè)月我又發(fā)現(xiàn)老板贈(zèng)送給人家了,因?yàn)槲覀兡隊(duì)I業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因?yàn)槲覀児緺I(yíng)業(yè)額很大,稅務(wù)局經(jīng)常問(wèn)我們要預(yù)交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進(jìn)來(lái)這里風(fēng)險(xiǎn)大嗎?因?yàn)槲覀兊慕痤~實(shí)在太大了,這樣一不小心操作錯(cuò)啥就感覺好怕
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理