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老師,員工的車票報(bào)銷,這個(gè)怎么做分錄呢

老師,員工的車票報(bào)銷,這個(gè)怎么做分錄呢
2021-08-12 13:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 13:43

借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 貸現(xiàn)金。

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快賬用戶5718 追問(wèn) 2021-08-12 13:43

老師,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-12 13:44

如果可以抵扣的話,借方再加個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5718 追問(wèn) 2021-08-12 13:44

好的 這個(gè)是按好多抵扣呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 13:45

這個(gè)是按照90%抵扣的。

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快賬用戶5718 追問(wèn) 2021-08-12 13:45

好的 抵扣了 是不是要去增值稅中申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-08-12 13:46

是的,肯定是需要申報(bào)。

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快賬用戶5718 追問(wèn) 2021-08-12 13:47

好的 只要注明員工信息身份就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈

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齊紅老師 解答 2021-08-12 13:48

對(duì)的,就是這個(gè)意思的。

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借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 貸現(xiàn)金。
2021-08-12
您好,借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 25 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 25 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 25 貸:銀行 25
2025-01-08
你好, 公司員工出差外地的飛機(jī)票能報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2020-12-21
你好;? ?記入借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸銀行存款? ?
2023-07-12
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2024-09-27
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