你好, 公司員工出差外地的飛機(jī)票能報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
公司員工出差外地的飛機(jī)票能報(bào)銷嗎?這個(gè)報(bào)銷的話是怎么做分錄呢
差旅費(fèi)中的飛機(jī)票,有非員工的報(bào)銷機(jī)票費(fèi),非員工是公司請(qǐng)去幫忙的,這樣的機(jī)票費(fèi)可以直接報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)員工出差的飛機(jī)票是個(gè)人抬頭公司可以報(bào)銷么
老師,不是公司的員工,為公司出差報(bào)銷的飛機(jī)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師員工坐飛機(jī)出差報(bào)銷飛機(jī)票是用個(gè)人信息的行程來(lái)報(bào),還是開(kāi)增值稅普票發(fā)票(公司還是個(gè)人抬頭的發(fā)票)來(lái)報(bào)呢 飛機(jī)票能開(kāi)專票嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過(guò)25%;還是說(shuō),每一方都必須超過(guò)25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問(wèn)題,沒(méi)辦法計(jì)算。
這個(gè)飛機(jī)票有進(jìn)項(xiàng)稅的嗎?怎么我都看不到稅額在哪里啊
取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%)?
那么這些報(bào)銷飛機(jī)票的錢不是要給公司員工的嗎
是的呢,需要支付給員工的呢
那么怎么支付給員工呢?這分錄又怎么做呢
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
這個(gè)電子客票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的是嗎
這個(gè)電子客票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣
那么是小規(guī)模納稅人的呢,這個(gè)分錄又怎么做呢
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
但是員工報(bào)銷不是要轉(zhuǎn)給員工的名下嗎?也用銀行存款嗎?還是用其他應(yīng)付款
你不是直接用銀行給員工支付報(bào)銷了嗎
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款-XX員工名字 是這樣子對(duì)嗎
這個(gè)不需要的呢,直接按照我的分錄來(lái)做就OK 了
那么這個(gè)差旅費(fèi)是不需要計(jì)入員工工資里繳納個(gè)稅的吧
這個(gè)是不需要繳納個(gè)稅的呢
那么這些費(fèi)用可以稅前扣除的嗎?
這些費(fèi)用可以稅前扣除的