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個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應(yīng)該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細(xì)一些

2025-10-03 19:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-03 19:47

你好同學(xué) 填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,即第1欄“貨物及勞務(wù)”或“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇)。

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齊紅老師 解答 2025-10-03 19:47

申報流程 進入功能頁面:登錄電子稅務(wù)局,選擇“企業(yè)業(yè)務(wù)”,在首頁依次點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“增值稅及附加稅費申報”。 ? 選擇申報模式:系統(tǒng)有確認(rèn)式和填表式兩種申報模式。若業(yè)務(wù)簡單,系統(tǒng)會自動預(yù)填收入并計算稅(費)結(jié)果,納稅人可直接確認(rèn)數(shù)據(jù);若存在未開票收入等情況,導(dǎo)致系統(tǒng)預(yù)填數(shù)據(jù)與實際不符,可點擊相應(yīng)銷售額輸入框進行補錄,或點擊頁面右上角“我要填表”,切換到填表式申報模式進行修改。 ? 繳納稅款:申報完成后,若存在需繳納的稅款,可點擊“立即繳款”繳納稅費款。

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你好同學(xué) 填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,即第1欄“貨物及勞務(wù)”或“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇)。
2025-10-03
您好,當(dāng)期專票是負(fù)數(shù),是開具的紅字發(fā)票嗎?直接按紅字發(fā)票金額填寫報表就可以。
2025-02-11
同學(xué)你好 這個定額的自動出 然后你填寫對應(yīng)稅率專票欄就行了
2021-04-14
你好,不同,直接主表第10欄填就行了
2022-04-10
季度45萬以內(nèi)的在第11欄里面填寫,超過的在第12欄。
2022-10-17
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