你好,你把你的需求描述清楚
老師,是這樣的表格,這個(gè)里面好像有個(gè)函數(shù),我填完14號(hào)的后面的表格日期什么的都自動(dòng)出來(lái),然后輸入有些金額合計(jì)累計(jì)也是自動(dòng)出來(lái),但這里只有15天的 第16天的我復(fù)制以前的出不來(lái)了, 這是怎么回事
老師企業(yè)所得稅表里面的12行和16行有什么區(qū)別,我是以哪個(gè)為準(zhǔn)繳稅啊,之前都沒(méi)16行的,今年怎么加了這些,然后說(shuō)季初金額和季末金額銜接有誤,怎么回事啊
老師:這個(gè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表有利潤(rùn),但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯(cuò)了嗎
老師,我們有資產(chǎn),自己申報(bào)了資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表,怎么這里沒(méi)有彈出來(lái)數(shù)據(jù)啊,那這里還要填什么嗎?這個(gè)調(diào)整表還要填什么???目前我就填了工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi),其他的沒(méi)有填了
老師,好。去年年底的報(bào)表,利潤(rùn)表里面的所得稅哪個(gè)數(shù)忘記填了。我們交的有稅,但是,就是填報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上的所得稅忘記填寫(xiě)了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)著的,哪我匯算的時(shí)候,應(yīng)該怎么填,俺之前沒(méi)填的填,還是把所得稅哪個(gè)數(shù)填上
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來(lái)這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問(wèn)題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有外墻保溫材料銷(xiāo)售及安裝,那么可以開(kāi)建筑服務(wù)類(lèi)發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒(méi)有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購(gòu)買(mǎi)的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開(kāi)票額度有多少