你好 你們申報表和賬上有 查到差異原因了嗎?現(xiàn)在是 那個科目 那個方向有余額?
老師您好,請問之前的會計把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應交增值稅和實際交款額還差400多,怎么調(diào)整啊?
老師,應交增值稅賬上邊期末余額和實際應交的增值稅差4分錢(由于之前會計申報報表的時候各種稅費差一分錢長期造成的結果),現(xiàn)在我想調(diào)成一致的,我怎么把它調(diào)成一致的
老師好,前任會計做交納增值稅賬務時直接做,借:應交稅金一應交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應交稅金一應交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應該怎么調(diào)整,請老師把調(diào)整分錄寫一下
應交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實際增值稅沒有少交,請問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因為是前任會計弄的,我找不到什么時候出的差錯,估計好多年了。
老師您好,增值稅計提的是5060.72,實際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應交稅費借方差額176.71
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,
老師,之前記的時候無票收入記了,稅也記了,但是申報的時候是按開票系統(tǒng)里導出的實際開票金額和稅額報的,無票收入又沒報,然后之前的無票收入后來又開票了,她又沒記賬。牽扯20年的賬,特別亂。我說明白了嗎?哈哈哈
去改申報表和報表才行
我都不知道從哪下手,時間太長,票據(jù)太多了,都沒法查
?你好? 你都知道是無票收入 你肯定能查到期間是幾月的。 去查詢下
老師,我沒有全查,就差了一個月的,出現(xiàn)了這些問題。應該是每個月都有,累計下來的這個數(shù)字
你好? ?那你 去查詢原因。 你 不查詢的話? 你這個怕少報稅的 哦??