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Q

請問應交稅費負數(shù)怎么處理?也不是上期留底,也沒有預繳稅款

2021-07-27 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 20:12

同學你好 很高興為你解答 出具資產(chǎn)負債表的時候 分類到其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 20:15

啥意思?比如上月資產(chǎn)負債表應交稅費負數(shù),這月該負數(shù)填在資產(chǎn)負債表其他流動變成資產(chǎn)?

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 20:19

也沒有多繳?不知道是什么?

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 20:27

請問在不?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 20:32

比如上月資產(chǎn)負債表應交稅費負數(shù),這月該負數(shù)填在資產(chǎn)負債表其他流動變成資產(chǎn) 是的 你看科目明細賬呀

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 20:55

就是不知道之前的什么了,也看不到之前的賬,

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 20:55

怎么會變成其他流動資產(chǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 20:59

沒有明細賬 就是看不到 估計也沒有憑證吧 知不知道是哪個稅種? 增值稅?

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 21:01

應交稅費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:04

不知道稅種確定不了分錄 你就出資產(chǎn)負債表時候自己調(diào)吧

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 21:06

就是不知道怎么調(diào)了,才咨詢你啊,不是上期留底,不是多繳,還可能是什么?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:12

哪個把資產(chǎn)負債表右邊刪除了 正數(shù)填寫到左邊流動資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:13

會計分錄調(diào)整不了的,你連科目都不知道怎么調(diào)整,而且你提供的信息我也判斷不出來啊

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 21:17

怎么會填到流動資產(chǎn)呢?怎么理解?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 21:39

準則規(guī)定的 應交稅費負數(shù) 列報填寫到其他流動資產(chǎn)里邊

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快賬用戶8164 追問 2021-07-27 21:57

是小企業(yè)會計準則嗎?其他流動資產(chǎn)后期又怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 01:30

后期你就轉(zhuǎn)損失了嗎?因為這個資產(chǎn)你收不回來 你都不知道是什么稅,所以他也抵扣不了

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快賬用戶8164 追問 2021-07-28 09:08

后期轉(zhuǎn)損失?分錄怎么做?

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快賬用戶8164 追問 2021-07-28 09:21

啥意思哦?沒太理解

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:22

借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:23

負債余額是負數(shù),性質(zhì)就變成資產(chǎn)了 資產(chǎn)收不回要轉(zhuǎn)損失

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快賬用戶8164 追問 2021-07-28 10:54

可是也不知道負的是什么?可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:56

沒有其他更好的辦法了 這是我的建議

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快賬用戶8164 追問 2021-07-28 11:51

這樣處理還可稅前扣除?怕稅局不認可哦

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:55

不可以稅前扣除 只是為了給以后的賬務增加無法處理的余額 就是解決不正常余額的 你就算放到應交稅費里邊也抵扣不了稅費 因為你沒有任何資料支撐

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同學你好 很高興為你解答 出具資產(chǎn)負債表的時候 分類到其他流動資產(chǎn)
2021-07-27
直接可以計入營業(yè)外支出處理。 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——未交增值稅 這樣結(jié)平前期的錯誤賬務處理
2021-07-28
你好,這個負數(shù)的原因要拉明細了,你看一下留抵進項稅和這個差額多少,有沒有預繳,
2021-03-26
您可以申請退稅再辦注銷
2022-05-03
同學你好,是進項大于銷項么 按銷項稅額 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費一簡易計稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅 沒有抵完的進項留在進項稅額明細,在下期的銷項中抵扣;
2020-11-30
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