同學你好 很高興為你解答 出具資產(chǎn)負債表的時候 分類到其他流動資產(chǎn)
期末未繳稅額是負數(shù)應該怎么處理?上年也有-16萬多,是不是我們多繳納的稅額
一般計稅稅額為負數(shù),成為下期留底,簡易計稅交稅,稅款轉(zhuǎn)出,賬務沒有處理,體現(xiàn)不出負數(shù)的稅款,賬務要怎么處理
請問應交稅費負數(shù)怎么處理?也不是上期留底,也沒有預繳稅款
請問應交稅費負數(shù),不是留底,預繳,多繳,不知道之前會計做的是什么,現(xiàn)在也無法查,就幾千塊錢,是不是可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)里,不然賬不好做
請問一下預繳的增值稅有余額怎么調(diào)整 貸方負數(shù) 上期分錄是:借 :預繳 貸也是預繳
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報了個稅,員工申訴了,這個去稅務局處理,應該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點可以申請定額發(fā)票可以嗎,比如門票,各種娛樂設備等的費用
老師,2023年成立的公司,注冊資本實繳時間限制最遲是什么時候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報個稅,員工申訴了,這個去稅務局處理,應該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務就分包給了一個包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報了個稅,那么勞務費可以直接要勞務公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務的發(fā)票給我們?
老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關(guān)系,當時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個科目表里頭
老師,我們租了個地方給A公司進行攝影。然后跟A公司進行收費,收費內(nèi)容包括:場地費、道具費、設備費等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時將收費的明細全部顯示在發(fā)票項目上。其中:“場地費”,開發(fā)票時稅收分類編碼是哪個呢?
老師您好,請問下有個員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個表獨立表格?
啥意思?比如上月資產(chǎn)負債表應交稅費負數(shù),這月該負數(shù)填在資產(chǎn)負債表其他流動變成資產(chǎn)?
也沒有多繳?不知道是什么?
請問在不?
比如上月資產(chǎn)負債表應交稅費負數(shù),這月該負數(shù)填在資產(chǎn)負債表其他流動變成資產(chǎn) 是的 你看科目明細賬呀
就是不知道之前的什么了,也看不到之前的賬,
怎么會變成其他流動資產(chǎn)呢?
沒有明細賬 就是看不到 估計也沒有憑證吧 知不知道是哪個稅種? 增值稅?
應交稅費負數(shù)
不知道稅種確定不了分錄 你就出資產(chǎn)負債表時候自己調(diào)吧
就是不知道怎么調(diào)了,才咨詢你啊,不是上期留底,不是多繳,還可能是什么?
哪個把資產(chǎn)負債表右邊刪除了 正數(shù)填寫到左邊流動資產(chǎn)
會計分錄調(diào)整不了的,你連科目都不知道怎么調(diào)整,而且你提供的信息我也判斷不出來啊
怎么會填到流動資產(chǎn)呢?怎么理解?
準則規(guī)定的 應交稅費負數(shù) 列報填寫到其他流動資產(chǎn)里邊
是小企業(yè)會計準則嗎?其他流動資產(chǎn)后期又怎么處理呢?
后期你就轉(zhuǎn)損失了嗎?因為這個資產(chǎn)你收不回來 你都不知道是什么稅,所以他也抵扣不了
后期轉(zhuǎn)損失?分錄怎么做?
啥意思哦?沒太理解
借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費
負債余額是負數(shù),性質(zhì)就變成資產(chǎn)了 資產(chǎn)收不回要轉(zhuǎn)損失
可是也不知道負的是什么?可以這樣做嗎?
沒有其他更好的辦法了 這是我的建議
這樣處理還可稅前扣除?怕稅局不認可哦
不可以稅前扣除 只是為了給以后的賬務增加無法處理的余額 就是解決不正常余額的 你就算放到應交稅費里邊也抵扣不了稅費 因為你沒有任何資料支撐