您好 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)里
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費為零,但是又繳了稅,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做
請問應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),不是留底,預(yù)繳,多繳,不知道之前會計做的是什么,現(xiàn)在也無法查,就幾千塊錢,是不是可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)里,不然賬不好做
現(xiàn)在國家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個問題,前幾天收到一筆電子退庫,但是這個金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒有對得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒有多出這個電子退庫的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒有可能是出現(xiàn)錯誤了?別的稅款退到我企業(yè)來了???
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項,我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進項發(fā)票進來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應(yīng)交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應(yīng)交增值稅費是7月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費無需繳納的呢?
請問老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個計算毛利率的例子
老師,請問一下,公司的各個員工,都可能在平時買東西,然后來報銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來備用金給出納,讓他們找出納報銷?
老師您好,出口貨物首次申請出口退稅,需要填四表明細的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實現(xiàn)制下算的利潤與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動額相等嗎
個體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報,股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個人經(jīng)營所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個人經(jīng)營所得稅。
老師,請問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個收據(jù)上要蓋什么章子,財務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動合同?不需要購買社保嗎?
老師,制造業(yè)企業(yè)成本核算有多少種核算方法?
賬務(wù)怎么處理?
填表的時候填到其他流動資產(chǎn)欄次就好了 不需要單獨寫分錄
半路結(jié)賬的,以前一直是填在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費的,不用分錄轉(zhuǎn)?
不需要的 填表的時候填到其他流動資產(chǎn)欄次就好了
直接填過去?今后怎么解釋?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類啊 會計上的知識
怎么重分類?
負(fù)債類借方余額填在資產(chǎn)類
那剛接賬的時候,初始余額就直接填在資產(chǎn)欄?可是之前一直是填在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費的,
調(diào)整過來沒事的 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)吧
是負(fù)數(shù),就是填賬務(wù)初始余額直接填在其他流動里?
填賬務(wù)初始余額直接填在其他流動里 是的
其他流動資產(chǎn)后面又怎么處理?
您抵扣增值稅后 然后是正數(shù) 就沒有了啊
不是留底,不能抵扣
您多交了 后期有銷項的時候可以少交啊
不知道是什么?是多交的話上期的增值稅報表是不是能查到?
您看應(yīng)交稅費的明細賬啊 逐筆查找